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    樂昌市2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案的報告

     

    —2017年2月27日在樂昌市第十五屆人民代表大會第二次會議上
     
    市財政局局長 許建武
     
    各位代表:
    受市人民政府委托,我向大會報告樂昌市2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
     
    2016 年預算執(zhí)行情況
     
    2016 年,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟財政形勢,在市委、市政府的堅強領導和市人大及其常委會、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政部門深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神,以新的發(fā)展理念為引領,積極發(fā)揮職能作用,全力支持穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,財政預算執(zhí)行情況總體良好,在收入形勢異常嚴峻的情況下,各項支出得到了有效保障,有力推動了全市經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
    一、一般公共預算 執(zhí)行情況
    (一)收入預算執(zhí)行情況。
    2016 年,來源于樂昌的財政總收入完成124,679萬元,同比增長0.81%。全市上劃中央收入完成35,195萬元,同比下降1.65%;省市共享“四稅”收入完成17,683萬元,同比增長22.76%。
    2016 年,全市一般公共預算收入完成53,010萬元,完成預算的101.60%,同比下降7.20%(可比口徑,下同)。一般公共預算收入加上級補助收入、上年結余收入、債券轉貸收入和調入資金等267,447萬元,全市財政總收入完成320,457萬元,完成預算的104.69%,同比下降1.36%。
    (二)支出預算執(zhí)行情況。
    2016 年,全市一般公共預算支出完成271,326萬元,完成預算的103.75%,同比增長15.14%,其中納入GDP核算的財政八項支出完成187,062萬元,同比增長9.03%。一般公共預算支出加上解上級支出、預算穩(wěn)定調節(jié)基金和債務還本支出等20,574萬元,全市財政總支出完成291,900萬元。
    2016 年全市財政總收支相抵,滾存結余28,557萬元(上級項目專項資金)。
    二、政府性基金預算執(zhí)行情況
    2016 年全市政府性基金預算總收入完成45,991萬元,其中:全市政府性基金預算收入完成14,892萬元,完成預算的130.61%;轉移性收入31,099萬元。全市政府性基金預算總支出完成45,991萬元,其中:全市政府性基金預算支出完成28,011萬元,完成預算的82.17%;轉移性支出17,980萬元。
    三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
    2016 年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成1,099萬元,完成預算的100%。全市國有資本經(jīng)營預算支出完成1,099萬元,完成預算的100%。
    四、社會保險基金預算執(zhí)行情況
    2016 年全市社會保險基金總收入完成134,374萬元,其中:全市社會保險基金收入完成96,211萬元,完成預算的283.65%;轉移性收入完成38,163萬元。全市社會保險基金總支出完成134,374萬元,其中:全市社會保險基金支出完成89,852萬元,完成預算的123.02%;轉移性支出完成44,522萬元。
    五、財政預算執(zhí)行的特點和主要工作措施
    2016 年,面對經(jīng)濟放緩和結構性減收壓力,全市財政部門采取有效措施,確保財政平穩(wěn)運行。
    (一)財政預算執(zhí)行的特點。
    一是 地方 財政收入持續(xù)下滑。2016年我市一般公共預算收入繼2015年后,連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。主要是受非稅政策性減免力度加大和計生政策調整及法院、檢察院上劃省管理導致行政事業(yè)性收費、罰沒收入大幅減少影響,非稅收入較上年大幅下降30.31個百分點。二是財政支出不均衡。全年財政支出平均執(zhí)行率為74%,低于及格線80%的標準,財政支出進度極不理想。 三是 重點支出保障有力。通過盤活財政存量資金,籌集資金加強了重點項目和民生等重點支出的保障力度,全市11類民生支出完成22.7億元,同比增長15.82%,占一般公共預算支出比重達83.82%。四是財政資金統(tǒng)籌力度加大。積極貫徹國務院、財政部決策部署,加大對財政存量資金盤活統(tǒng)籌力度,2016年共收回歷年結余結轉資金1.95億元,統(tǒng)籌安排用于全市重點民生項目。
    (二)主要工作措施。
    1. 狠抓收支管理,財政平穩(wěn)健康運行。一是 強化措施抓征管。嚴格執(zhí)行協(xié)稅護稅機制,進一步完善財稅聯(lián)席會議制度,加強財稅部門合作,提高信息共享程度,積極研究增收補欠措施,有效形成了征管合力;規(guī)范非稅收入管理,嚴格落實以票管收、源頭控收,保障了非稅收入依法及時、足額征收。二是優(yōu)化結構抓進度。合理安排調度財政資金,加快預算支出進度,千方百計推動財政資金加快形成實物工作量,積極盤活存量資金,集中財力保障重點、支持發(fā)展、改善民生,有力地促進了經(jīng)濟穩(wěn)定增長。2016年,全市一般公共預算支出總量和增速分別位列韶關市各縣(市、區(qū))第一位和第二位。三是多措并舉抓爭資。全市各級、各部門充分發(fā)揮自身職能,精準把握工作重點和發(fā)展方向,主動銜接、積極協(xié)調,不斷加大向上爭項目、爭資金、爭政策力度,全年爭取上級轉移支付資金16.95億元。四是厲行節(jié)約抓節(jié)支。嚴格控制一般性支出,2016年全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出比上年同期減少0.6%。
    2. 推進民生建設,民生福祉持續(xù)改善 一是加大民生投入力度。全市財政民生支出完成22.7億元,占全市一般公共預算支出的比例達83.82%。其中:基本公共服務支出14.3億元,同比增長20.94%,省十件民生實事支出1.69億元、底線民生保障支出0.22億元,分別比上年增長9.79%、35.32%。二是推進基本公共服務向基層延伸。投入2,155萬元大力推進 基層公共服務綜合平臺建設工作,建成1個縣級公共服務中心、17個鎮(zhèn)級公共服務中心和215個村級公共服務站,實現(xiàn)了基層公共服務村級全覆蓋,讓群眾實現(xiàn)“大事不出鎮(zhèn)、小事不出村”,在家門口就能把事辦成。三是支持精準扶貧精準脫貧。2016年本級安排1500萬元,推動實施扶貧攻堅。從嚴加強對資金分配使用的監(jiān)督管理,制定《樂昌市精準扶貧開發(fā)資金籌集和使用監(jiān)管細則》,實行資金籌集、資金分配、資金使用、項目管理、財務管理“五規(guī)范”,監(jiān)督檢查、績效考核、責任追究“三嚴格”,保障政策落實到位。
        3. 著力深化改革,體制機制不斷完善。一是 深化零基預算改革。全面鋪開零基預算改革,形成“基本支出標準化、剛性項目支出保障化、零基預算項目編制精細化”的預算編制模式,實現(xiàn)預算編制精細化,提高預算資金使用效益。二是深入推進預決算公開。及時全面公開全口徑政府預決算、部門預決算和專項資金、政府債務等全方位財政信息。強化對預決算公開工作的監(jiān)督檢查,督促整改落實,2016年全市所有預算單位都按規(guī)定完成了預決算公開工作。三是積極探索并實踐政府投融資改革。通過政府購買服務、PPP模式等方式,引導和帶動社會資本、金融資本參與我市經(jīng)濟建設。樂昌市互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目已錄入財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng),從社會獲得融資資金約4.27億元;成功實施政府購買服務融資項目13個,總額達23.2億元,位列韶關市十個縣(市、區(qū))首位,為我市發(fā)展提供資金保障。出臺政府向社會力量購買服務目錄及管理辦法、擬定了《樂昌市政府融資項目資金管理暫行辦法》等一系列制度措施,強化了投融資改革的制度保障。
        4. 強化規(guī)范管理,財政管理水平不斷提高。一是 積極盤活財政存量資金,加強對國庫存款、結轉結余、暫付暫存款和財政專戶資金的管理,完善預算編制與結余結轉資金管理相結合的機制,加大結轉資金統(tǒng)籌使用力度。2016年 ,全市盤活存量資金1.95億元,庫款規(guī)模和庫款保障水平較上年同期分別下降38.23%和55.58%。 二是 加強政府債務管理工作。制定了政府性債務管理實施意見和政府性債務風險應急預案,開展地方政府存量債務置換工作,2016年底全市共爭取置換債券資金1.46億元。三是強化監(jiān)督檢查和績效評價。對全市174個單位開展了2015年省級財政專項資金及一般性轉移支付資金的監(jiān)督檢查,涉及財政資金15.5億元。對食品藥品監(jiān)督管理局和粵俊種豬有限公司2個單位2015年度財務收支情況、“三公”經(jīng)費、專項資金及會計信息質量進行了專項檢查。對各級一般性轉移支付資金20類近13億元資金開展績效評價,推進預算績效管理覆蓋全部財政資金。四是完善內(nèi)控管理。指導行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作,全市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平進一步提高。市財政部門制定了《樂昌市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》、8個專項內(nèi)控辦法和相關內(nèi)控操作規(guī)程,基本形成“1+8+X”模式的內(nèi)部控制制度體系。
        各位代表,2016年我市財政預算執(zhí)行情況總體良好,但仍存在一些問題,主要是:稅源結構單一,支撐財政收入穩(wěn)定增長的重點稅源有限;政策性增支增長較快,保障和改善民生壓力大,促發(fā)展資金投入不足,收支矛盾突出;政府性債務風險雖然總體可控,但償還到期債務和防范潛在風險壓力較大;財稅體制改革任務艱巨繁重,統(tǒng)籌協(xié)調推進改革的進度深度有待加強,等等。對于這些問題,我們將高度重視,認真聽取代表和委員的意見和建議,采取有效措施加以解決。
     
    2017 年預算草案
     
    2017 年是實施“十三五”規(guī)劃的重要之年,也是加快推進供給側結構性改革的深化之年。根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和我市財政收支情況分析,科學編制財政預算,對合理配置財政資源具有重要意義。
    一、預算編制的指導思想、總體思路和原則
    (一)預算編制的指導思想和總體思路。
    2017 年,全市財政工作的指導思想和總體思路是: 以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、習近平總書記重要講話以及中央經(jīng)濟工作會議、省委全會、省委經(jīng)濟工作會議、韶關市第十二次黨代會及樂昌市第十三次黨代會精神,嚴格執(zhí)行《預算法》,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,認真落實市委、市政府重大決策部署,依法組織收入,提高收入質量,不斷壯大財政實力;優(yōu)化財政支出結構,盤活財政存量,用好財政增量;強化厲行節(jié)約,嚴肅財經(jīng)紀律;推進預算公開透明,硬化支出預算約束,嚴格預算績效管理;全面深化財稅改革,提高財政管理水平,建立現(xiàn)代財政制度;把握經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持以提高發(fā)展質量和效益為中心,大力培植財源,壯大財政實力,推動綠色低碳發(fā)展,確保經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,為“十三五”加快發(fā)展、全面建成小康社會奠定堅實基礎。
    (二)預算編制的原則。
    一是依法編制預算。 全面落實《預算法》,牢固樹立法治理念,堅持依法行政、依法理財。按照“量入為出、收支平衡”的原則,收入預算要與經(jīng)濟發(fā)展預期相適應,充分考慮“營改增”擴圍、增值稅收入劃分調整及國家減稅降費政策等情況;支出預算要圍繞市委、市政府的決策部署,參考以前年度預算執(zhí)行、審計、監(jiān)督、績效等情況,充分聽取有關方面的意見。二是突出保障重點。適應推進供給側結構性改革、降低企業(yè)稅費負擔、保障民生兜底的需要,緊緊圍繞市委、市政府中心工作和重大戰(zhàn)略部署,分清輕重緩急,嚴格控制新增支出,突出重點保障。積極支持主動融入珠三角戰(zhàn)略,支持推進“三大主題”工作。充分發(fā)揮財政資金的引導拉動作用,帶動社會資本投入基本公共服務供給和基礎設施建設等重要領域。三是堅持民生優(yōu)先。按照“堅守底線,突出重點,完善制度,引導預期”的原則,落實市政府十件民生實事資金,進一步推進基本公共服務均等化。加快補齊民生社會事業(yè)短板、底線民生項目短板和新時期精準扶貧精準脫貧工作短板,夯實全面建成小康社會的基礎。四是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”的思想,落實黨中央八項規(guī)定,按照國務院“約法三章”和厲行節(jié)約的要求,既保障各部門、各單位正常運轉,也要嚴格控制行政運行經(jīng)費支出,確保“三公”經(jīng)費預算總規(guī)模比上年年初預算只減不增。加強政府購買服務資金管理,切實降低政府提供公共服務的成本。五是嚴格預算編審。嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范預算編制;加強預算績效管理,實行績效目標申報全覆蓋,強化績效目標審核;規(guī)范地方政府債務限額管理,分類列入預算編制,防范債務風險;規(guī)范政府投資基金的設立,完善政府投資基金管理。
    二、一般公共預算草案
    (一)一般公共預算收入安排。
    2017 年全市財政預算總收入安排218,938萬元。其中:(1)一般公共預算收入安排57,251萬元;(2)上級補助收入安排134,514萬元;(3)調入資金收入安排27,173萬元。
    2017 年全市一般公共預算收入安排57,251萬元,比上年決算數(shù)增長8%,按收入結構劃分,稅收收入安排40,736萬元,占71.15%;非稅收入安排16,515萬元,占28.85%。按組織收入部門劃分,國稅部門組織收入安排17,786萬元;地稅部門組織收入安排22,950萬元,財政部門組織收入安排16,515萬元。
    (二)一般公共預算支出安排。
    2017 年全市財政總支出安排218,938萬元,其中一般公共預算支出安排213,738萬元。
    按資金用途劃分:(1)行政事業(yè)單位基本支出安排117,115萬元,占53.49%;(2)項目支出安排96,623萬元,占44.13%;(3)上解支出安排5,200萬元,占2.38%。
    根據(jù)以上全市一般公共預算收支安排,收支相抵,當年收支平衡。
    (三)一般公共預算重點支出情況。
    1. 優(yōu)先保障民生,安排社保、教育、醫(yī)療、文化、交通、住房保障等基本公共服務支出128,901萬元。一是 安排社會保障和就業(yè)支出35,788萬元。二是安排教育支出60,148萬元。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出28,524萬元。四是安排文化體育與傳媒支出2,905萬元。五是安排交通運輸支出1,209萬元。六是安排住房保障支出327萬元。
    2. 強化“三農(nóng)”投入,安排農(nóng)林水支出29,083萬元。一是 支持農(nóng)業(yè)發(fā)展,安排支出2,806萬元。二是加快林業(yè)生態(tài)建設,安排支出7,389萬元。 三是 加強水利建設,安排支出6,247萬元。四是加強扶貧與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等力度,安排支出12,641萬元。
    3. 加大環(huán)境保護力度,安排節(jié)能環(huán)保支出1,747萬元。
    4. 全面促進轉型,安排科學技術、資源勘探信息、商業(yè)服務業(yè)等支出2,239萬元。 一是 安排科學技術支出1,280萬元。二是安排資源勘探信息支出691萬元。三是安排商業(yè)服務業(yè)支出268萬元。
    5. 保障政權運轉,安排一般公共服務、國防、公共安全等支出35,015萬元。 一是 安排一般公共服務支出24,621萬元。二是安排國防及公共安全支出10,394萬元。
    6. 加強城市建設, 安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3,253萬元。
    三、政府性基金預算收支安排情況
    (一)政府性基金預算收入安排。
    2017 年政府性基金預算收入安排15,123萬元。具體收入項目如下:一是新型墻體材料專項基金收入安排300萬元。二是城市公用事業(yè)附加收入安排800萬元。三是國有土地收益基金收入安排250萬元。四是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排125萬元。五是國有土地使用權出讓收入安排11,000萬元。六是彩票公益金收入安排100萬元。七是城市基礎設施配套費收入安排1,175萬元。八是城市污水處理費收入安排650萬元。九是政府性基金轉移收入723萬元。
    (二)政府性基金預算支出安排。
    2017 年政府性基金支出安排15,123萬元。具體支出項目如下:一是社會保障和就業(yè)支出安排652萬元。二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出安排13,125萬元。三是資源勘探電力信息等支出安排300萬元。四是其他支出安排171萬元。五是債務付息支出785萬元。
    四、 國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
    (一)國有資本經(jīng)營預算收入安排。
    2017 年國有資本經(jīng)營預算收入安排565萬元。其中:利潤收入安排500萬元;股利、股息收入安排65萬元。
    (二)國有資本經(jīng)營預算支出安排。
    2017 年國有資本經(jīng)營預算支出安排565萬元。其中:國有資本經(jīng)營預算調出資金安排565萬元。
    五、社會保險基金預算收支安排情況
    (一)社會保險基金預算收入安排。
    2017 年全市社會保險基金預算收入安排60,963萬元。一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入安排38,292萬元。二是失業(yè)保險基金收入安排291萬元。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入安排15,364萬元。四是工傷保險基金收入安排660萬元。五是生育保險基金收入安排386萬元。六是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排3,930萬元。七是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入安排2,040萬元。
    轉移性收入15,514萬元,其中:上年補助收入36,912萬元,上年結轉收入-21,398萬元。
    (二)社會保險基金預算支出安排。
    2017 年全市社會保險基金預算支出安排89,617萬元。一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出安排66,861萬元。二是失業(yè)基金支出安排793萬元。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出安排11,523萬元。四是工傷保險基金支出安排330萬元。五是生育保險基金支出安排288萬元。六是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出安排8,762萬元。七是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出安排1,150萬元。
    轉移性支出-13,140萬元,其中:上解支出6,590萬元,結轉下年-19,730萬元。
    六、依法理財,深化改革,確保完成2017年預算目標
    為確保一般公共預算收入增長8%和各項財政目標的實現(xiàn),2017年突出抓好以下四個方面的工作:
    (一)突破發(fā)展瓶頸,做大做強財政蛋糕。
    一是 培育壯大主導產(chǎn)業(yè)。整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導資金作用,支持提升改造傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),重點支持 機械制造、新型化工、生物保健、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè) 做大做強,進一步夯實財政增收的產(chǎn)業(yè)基礎。嚴格落實招商引資相關獎勵辦法,建立健全招商引資工作經(jīng)費與工作成效相掛鉤的機制,把園區(qū)打造成為區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)洼地、企業(yè)洼地和財源洼地。二是依法加強財稅征管。健全財源建設考核辦法,更加注重收入質量。完善稅收征管體制,全面推行重點稅源專業(yè)化管理模式,加大融資性投資建設項目的稅收征管。充分發(fā)揮協(xié)稅護稅機制的合力,建立健全部門配合、信息共享、聯(lián)合管控的長效機制。三是強化企業(yè)幫扶。積極發(fā)揮供給側結構性改革財稅政策效應,不折不扣落實營改增、資源稅改革等結構性減稅政策,幫助企業(yè)改善融資環(huán)境,降低融資成本,進一步降低涉企行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費,按政策、規(guī)定減輕企業(yè)稅費負擔,幫助企業(yè)降低成本,消化庫存和過剩產(chǎn)能,渡過生產(chǎn)經(jīng)營難關。四是積極爭資立項。積極主動向中省韶反映我市困難和訴求,搶抓與珠三角產(chǎn)業(yè)共建機遇,扎實做好資金和政策爭取、承接等工作。密切跟蹤中省韶“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”政策制定和資金安排情況,用最大的努力爭取中省韶財政對我市的支持。
    (二)深化財稅改革,激發(fā)財政發(fā)展活力。
    一是 進一步細化預算編制。繼續(xù)推進零基預算改革和財政資金項目庫管理,進一步編準編實年初預算,提高年初預算到位率,落實跨年度預算平衡機制,進一步加強政府預算體系之間的統(tǒng)籌銜接,硬化預算約束,強化預算控制。二是加大政府財力統(tǒng)籌。實行非稅收入收支脫鉤,加大財政存量資金統(tǒng)籌和國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌力度。三是創(chuàng)新財政扶持方式,提高財政資金的使用效益。進一步清理規(guī)范政策性基金,切實發(fā)揮財政資金的放大作用。加快推廣PPP模式,擴充PPP項目儲備庫,完善PPP項目常態(tài)化申報、動態(tài)化管理機制。四是強化收入動態(tài)監(jiān)管,落實財政支出責任。深化新常態(tài)下財政經(jīng)濟運行規(guī)律研究,加強收入動態(tài)監(jiān)測預警,及時調整預算。進一步落實財政部門和主管部門兩個責任,加強責任分解,加快支出進度,嚴格考核督促,健全情況通報、支出進度與預算安排掛鉤、行政問責等一系列措施,均衡預算執(zhí)行進度,提高財政支出時效。
    (三)優(yōu)化支出結構,切實保障改善民生。
    一是 厲行節(jié)約,嚴控支出。筑牢過緊日子思想,認真貫徹中省韶有關厲行節(jié)約的文件精神,嚴控一般性支出,持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費預算,嚴格執(zhí)行差旅費、會議費、培訓費、因公出國經(jīng)費管理辦法,進一步健全厲行節(jié)約長效機制。二是落實更加積極的就業(yè)政策。大力支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,完善城鄉(xiāng)均等的公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系建設。扎實做好小額擔保貸款助推全民創(chuàng)業(yè)工作,促進就業(yè)困難群體就業(yè)再就業(yè)。三是加大民生保障力度。落實公共財政基本職能,加強財力統(tǒng)籌,積極落實城鄉(xiāng)低保補助、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、基礎養(yǎng)老金、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生政策,加大教育投入力度,落實省十件民生實事本級配套資金。四是加大“三農(nóng)”支持力度。積極推進農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革。支持實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設和推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。支持水利基礎設施,重點支持山區(qū)五市中小河流治理等。支持深化農(nóng)村產(chǎn)權制度改革,加強農(nóng)村財務管理監(jiān)督。嚴格落實和完善村級組織運轉經(jīng)費保障政策,提高貧困村公用經(jīng)費、在職村干部補助標準。落實村級公益事業(yè)一事一議財政獎補措施,推進農(nóng)村綜合整治。支持村村通自來水工程建設、農(nóng)村人居環(huán)境集中連片整治等,改善農(nóng)村人居環(huán)境。
    (四)注重加強管理,提升財政管理水平。
    一是 積極盤活財政存量資金。繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作,對結余資金和連續(xù)兩年未用完的結轉資金,一律收回統(tǒng)籌使用。建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制,對財政存量資金規(guī)模較大的部門單位,適當壓縮財政預算規(guī)模。二是健全預算績效管理。加強預算績效管理制度建設,完善預算績效管理辦法及專項資金績效目標管理辦法,進一步完善第三方評價制度,加強評價結果的應用,建立健全預算績效管理制度體系。開展部門整體支出績效評價試點,擴大績效管理范圍。三是扎實推進財政信息公開。深入推進陽光透明財政建設。嚴格公開時限,拓寬公開范圍,建立財政信息公開硬性約束機制、考核機制和行政問責制度,加強財政信息公開監(jiān)督檢查,及時回應政務輿情,統(tǒng)籌推進預決算、專項資金、“三公”經(jīng)費、重點項目資金、政府采購、PPP 項目等各類財政信息公開工作。四是加強財政監(jiān)督。加大對財政專項資金、一般性轉移支付資金、民生保障資金及財稅優(yōu)惠政策等的檢查力度,確保資金落實、政策落地;扎實做好會計信息質量檢查工作,提高基礎管理水平。五是防范財政風險。增強風險防控意識和能力,管控好地方政府性債務、防控財政運行風險,支持經(jīng)濟社會及其他領域做好風險防控。建立風險保障機制,樹立“大財政”理念,將融資資金等同預算資金管理,用最嚴格的管理方式來控制融資成本,降低財政支付風險。六是完善內(nèi)控管理。加大對全市行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作的指導、監(jiān)督力度,進一步加大內(nèi)控制度的宣傳培訓力度,不斷提升行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平。七是自覺接受人大監(jiān)督。自覺地接受市人大監(jiān)督,更加堅決地落實市人大常委會對預算作出的各項決議及市人大經(jīng)濟工作委員會的審查意見,更加主動聽取市人大代表的意見建議。八是加強隊伍建設。增強財政干部組織意識、責任意識、服務意識、廉政意識,提高工作執(zhí)行力,推動財政事業(yè)健康發(fā)展。
    以上報告,請予審議。
    附件:
    2017年樂昌市預算收支安排表.xls

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