樂昌市2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案的報告
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告樂昌市2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2013年預算執(zhí)行情況
2013年,是實施“十二五”規(guī)劃的第三年,也是我市經(jīng)濟社會發(fā)展承前啟后、繼往開來的重要一年。一年來,我市財政工作在市委、市政府的正確領導下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹落實黨的十八大、黨的十八屆三中全會和市委十二屆二次全會精神,認真執(zhí)行市十四屆人大三次會議審議通過的年度預算,堅持生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效和集中財力辦大事的原則,實施積極財政政策,狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結構,著力保障和改善民生,深化財政體制改革,不斷提高財政管理科學化、精細化水平。在全市財稅干部的共同努力下,市十四屆人大三次會議通過的預算完成情況良好,財政工作取得較好成績,推動了全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
一、2013年財政收支執(zhí)行基本情況(詳見附件一)
2013年,全市財政總收入217,697萬元,增收27,663萬元,同比增長14.56%。其中:地方公共財政預算收入52,654萬元,增收8,094萬元,同比增長18.16%;上級補助收入124,970萬元;上年結余38,953萬元。地方公共財政預算收入中,國稅稅收收入8,771萬元,增收1,543萬元,同比增長21.35%;地稅稅收收入26,029萬元,增收2,784萬元,同比增長11.98%;納入預算內(nèi)管理的非稅收入17,854萬元,同比增長26.74%,占公共財政預算收入的33.91%。
2013年,全市財政總支出181,536萬元,其中地方公共財政預算支出178,164萬元,增支29,756萬元,同比增長20.05%。
預計年終凈結余138萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡的目標。
二、2013年預算執(zhí)行的主要情況
(一)2013年財政收入預算執(zhí)行情況
主要收入項目完成情況:增值稅6,754萬元,同比增長5.19%;營業(yè)稅9,860萬元,同比增長5.07%;企業(yè)所得稅3,043萬元,同比增長89.83%;個人所得稅865萬元,同比增長36.01%;土地增值稅1,516萬元,同比下降13.67%;非稅收入17,854萬元,同比增長26.74%。
(二)2013年財政支出預算執(zhí)行情況
2013年市財政調(diào)整優(yōu)化支出結構,大力壓減一般性支出,加大基本公共服務支出,著力推進基本公共服務均等化。在預算執(zhí)行中,各項重點支出得到較好的保障,其中,一般公共服務支出30,827萬元,增支7,124萬元,同比增長30.06%;教育支出38,818萬元,增支3,705萬元,同比增長10.55%;科學技術支出2,064萬元,增支129萬元,同比增長6.67%;文化體育與傳媒支出1,968萬元,增支282萬元,同比增長16.73%;社會保障和就業(yè)支出23,491萬元,增支7,500萬元,同比增長46.90%;醫(yī)療衛(wèi)生支出18,007萬元,增支2,396萬元,同比增長15.35%;節(jié)能環(huán)保支出3,479萬元,減支4,002萬元,同比下降53.50%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5,116萬元,增支1,186萬元,同比增長30.18%;農(nóng)林水事務支出30,048萬元,增支6,373萬元,同比增長26.92%;交通運輸支出8,893萬元,增支5,875萬元,同比增長194.67%;住房保障支出1,485萬元,減支122萬元,同比下降7.59%。
(三)2013年基金預算收支執(zhí)行情況
2013年,基金收入完成50,820萬元,同比增長42.39%?;鹬С鐾瓿?span lang="EN-US">46,488萬元,同比增長46.41%。
三、2013年主要財政工作
(一)以財源建設為抓手,推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長
繼續(xù)實施積極財政政策,夯實財源基礎,全力穩(wěn)增長。一是支持企業(yè)自主創(chuàng)新。全市安排科學技術支出2,064萬元,增長6.67%,重點推進產(chǎn)學研結合體系建設。加大知識產(chǎn)權投入力度,支持專利申請資助和成果轉化,2013年全市完成專利申請180件,組織申報24項國家、省、韶科技項目,禾花魚養(yǎng)殖等5項科技成果獲科技進步獎,LED照明項目獲省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金。二是引導產(chǎn)業(yè)轉型升級。市財政安排產(chǎn)業(yè)引導資金203萬元,引導產(chǎn)業(yè)轉型升級,華電坪B 4、5號機組脫硝項目建成投產(chǎn),實現(xiàn)產(chǎn)能、產(chǎn)值與效益三增長;世界500強上海綠地能源煤炭深加工科技項目順利推進;南方水泥等3家水泥企業(yè)年產(chǎn)共228萬噸水泥粉磨站項目基本完成。投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設資金5,912萬元(其中:財政預算資金2,499萬元,其他財政資金3,413萬元),用于支持園區(qū)公共服務設施建設和基礎設施建設,增強了園區(qū)的承載力和吸引力。各級安排節(jié)能減排資金1,082萬元,積極推進節(jié)能減排,2013年淘汰聯(lián)達、長興等4家立窯水泥企業(yè)落后產(chǎn)能。三是幫扶中小微型企業(yè)。突出幫扶企業(yè),增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。落實結構性減稅政策,切實減輕微小型企業(yè)稅收負擔。進一步拓寬企業(yè)融資渠道,為中小企業(yè)搭建融資平臺。2013年,全市爭取中省補助企業(yè)專項資金303萬元。四是擴大投資消費需求。在加大預算投入的基礎上,統(tǒng)籌運用債券、融資等手段,積極籌措重大在建工程建設資金。實施促進消費增長的政策措施,撥付55萬元支持農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設。
(二)以挖潛堵漏為重點,狠抓財稅收入征管
面對經(jīng)濟增長放緩、企業(yè)利潤下降、政策性減收因素增多等重重困難,全市財稅部門創(chuàng)新征管手段,充分挖掘潛在稅源,收入規(guī)模再上新臺階。一是進一步落實征管責任。年初及時將收入預算分解到各級各部門,年中以市政府的名義專門下發(fā)文件再次落實收入任務。二是進一步完善財稅聯(lián)席會議制度。從10月份起,實行收入調(diào)度一周一例會,及時研究經(jīng)濟財稅形勢、收入征管問題和增收補欠措施。市政府分管領導親自調(diào)度收入征管工作。三是進一步完善非稅收入征管體系。交通違法罰款聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)與財政非稅收入管理系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),強化了交通違法罰款收繳工作的監(jiān)督。把農(nóng)村信用合作聯(lián)社納入非稅收入代收銀行,極大地方便了群眾的繳款。四是進一步強化征管措施。加強小水電行業(yè)稅收征管。開展稅收清理檢查、整頓稅收征管秩序專項行動,突出抓好房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)的專項檢查,加強資源綜合利用企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑工程耗材企業(yè)和承接產(chǎn)業(yè)轉移企業(yè)等4大類企業(yè)的納稅評估。五是進一步強化城市經(jīng)營。加大行政事業(yè)單位經(jīng)營性、閑置性資產(chǎn)的處理力度,加強國有資產(chǎn)有償使用收入征管。穩(wěn)步推進土地儲備工作,2013年儲備土地出讓成交11宗,成交金額13,475萬元,凈收益3,569萬元,收益率為36.03%。
(三)以改善民生為根本,促進社會和諧穩(wěn)定
把更多的財政資源用于加強經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),著力保障和改善民生。一是推進民生工程。順利推進了“武廣高鐵樂昌東站建設工程”、“人民路、東川路、金融路、昌山中路路面改造工程”、“一江兩岸三橋節(jié)能亮化工程”和“大東街公共停車場”等重大民生項目建設,同時建立健全監(jiān)督檢查和考核評價機制,最大限度提高民生項目的實施效果。二是支持教育優(yōu)先。全市教育支出完成38,818萬元,增長10.55%。鞏固完善義務教育經(jīng)費保障機制,創(chuàng)建義務教育規(guī)范化學校6所,幼兒園新建和改造項目加快推進。教育強市創(chuàng)建工作通過省督前檢查。三是完善社會保障體系。全市社會保障和就業(yè)支出完成23,491萬元,增長46.90%。多項惠民政策擴面提標。城鎮(zhèn)居民和新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險實現(xiàn)了全覆蓋?;?/span>實現(xiàn)二代社??☉艏丝谌采w。投入151萬元支持國家基本藥物制度,發(fā)放村衛(wèi)生室和農(nóng)村赤腳醫(yī)生補貼195萬元。籌集1,485萬元支持保障性住房建設,2013年保障性住房新開工544套、竣工864套。城市低保月人均補差標準從142元提高到242元,農(nóng)村低保補差標準從年人均85元提高到109元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農(nóng)合參合農(nóng)民財政補助標準從年人均240元提高到280元。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均新增165元。落實義務教育學校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療事業(yè)單位績效工資政策,多渠道提高干部職工收入水平。四是服務“三農(nóng)”發(fā)展。農(nóng)林水事務支出完成30,048萬元,增長26.92%。發(fā)放涉農(nóng)惠民補貼6,881萬元,下達村級組織運轉經(jīng)費1,767萬元和村級公益事業(yè)“一事一議”獎補資金483萬元,投入通鄉(xiāng)通村公路、公路主干道和農(nóng)村客運站建設資金5,875萬元。
(四)以提高績效為目標,加強財政管理監(jiān)督
進一步抓好財政管理基礎工作,不斷提高管理績效。一是加強預算編制和執(zhí)行管理。細化預算編制,預算年初到位率繼續(xù)提高,財政支出均衡性、有效性明顯提升。規(guī)范財政資金管理,出臺了《樂昌市財政性資金審批管理暫行辦法》、《樂昌市財政性資金審批管理暫行辦法實施細則》和《樂昌市財政局財政資金管理暫行辦法》。開展“樂昌市生活垃圾填埋場及相關污水管網(wǎng)工程項目”、“樂昌市人力資源基層平臺建設項目”、“樂昌市中等職業(yè)教育實訓基地建設項目”等3個重點項目支出的績效評價。二是深化財政改革。進一步深化國庫集中收付制度改革,鎮(zhèn)級財政性支出全部納入國庫集中支付。市直預算單位全部實施公務卡改革,公務卡刷卡比例與額度繼續(xù)提高。進一步深化政府采購管理制度改革,組建了樂昌市政府采購評審專家?guī)欤?guī)范采購評審工作,繼續(xù)實行公務用車“兩定點”,節(jié)約公務用車開支。穩(wěn)步推進預算公開和“三公”經(jīng)費公開工作,自覺接受社會監(jiān)督。三是開展財政對外借款清查工作。全面開展財政對外借款清查工作,共清理財政性借款33,228萬元。四是加強財政監(jiān)督檢查。深入推進“小金庫”、違規(guī)使用專項資金和農(nóng)村“三資”清理等專項治理活動。開展了涉農(nóng)專項資金、政府采購執(zhí)行情況等專項檢查。建立財政內(nèi)審制度,加強廉政風險防控。
各位代表,2013年我市財政運行總體較好,但仍然面臨諸多困難和問題,一是經(jīng)濟形勢復雜多變,財政收入持續(xù)高位增長難度加大,培育壯大財源的任務十分繁重。二是日益增長的民生需求和財政資金供給存在較大差距,財政資源配置效率有待進一步提升。三是政府性債務舉借和償還機制不夠健全,財政潛在風險不容忽視。四是財政管理仍需加強,資金使用績效尚需提高等。我們將高度重視這些問題,繼續(xù)采取有效措施,逐步加以解決。
2014年預算草案
2014年,全市財政工作的指導思想是:以黨的十八大、十八屆三中全會和市委十二屆三次全會精神為指導,按照中央、省、韶和樂昌關于財政工作的決策部署,緊緊圍繞“抓改革、穩(wěn)增長、惠民生、轉作風”的工作要求,繼續(xù)實施積極財政政策,進一步深化財政體制改革,依法理財,提高收入質(zhì)量,不斷壯大財政實力,優(yōu)化財政支出結構,著力保障和改善民生,提升人民群眾幸福感,為全面實現(xiàn)樂昌新一輪快速發(fā)展提供堅實的財力保障。
按照上述指導思想和我市2014年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的要求,2014年地方公共財政預算收入按可比口徑計算增長13%,全市財政收支預算安排確定為:
一、全市財政收支預算(詳見附件二)
全市財政總收入安排149,566萬元,其中地方財政公共預算收入按增長13%安排,為59,500萬元。全市財政總支出安排149,566萬元,其中地方財政公共預算支出安排145,366萬元,剔除上級專項比上年預算增長16.32%(下同)。當年收支平衡。
(一)地方財政公共預算收入主要項目安排情況。
稅收收入38,976萬元,增長12%。其中:國稅稅收收入9,824萬元,增長12%;地稅稅收收入29,152萬元,增長12%。非稅收入20,524萬元,增長14.95%。
(二)地方公共財政預算支出主要項目安排情況
一般公共服務支出14,924萬元,比上年預算數(shù)(下同)增長17.98%;公共安全支出8,749萬元,增長14.20%;教育支出34,625萬元,增長17.57%;科學技術支出1,806萬元,增長46.82%;文化體育與傳媒支出2,495萬元,增長32.18%;社會保障和就業(yè)支出23,729萬元,增長13.20%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21,094萬元,增長16.33%;節(jié)能環(huán)保支出1,888萬元,下降2.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2,019萬元,增長14.16%;農(nóng)林水事務支出20,578萬元,增長13.47%。
(三)2014年基金收支預算
2014年,全市政府性基金收入安排22,957萬元。2014年,全市政府性基金支出安排22,957萬元。
二、依法理財,科學管理,全面完成2014年預算任務
2014年,全市財稅部門將以提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心,認真貫徹落實中央、省、韶的方針政策和市委、市政府的決策部署,努力做好各項工作。
(一)轉方式調(diào)結構,力促經(jīng)濟增長財政增收。
強化財政宏觀調(diào)控功能,切實把握政策落實的力度、節(jié)奏和重點,促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長、財政穩(wěn)定增收。一是繼續(xù)實施小型微型企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力。積極應對“營改增”稅制改革,促進制造業(yè)、交通運輸業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)又好又快發(fā)展。落實好其他各項稅費減免政策,為企業(yè)發(fā)展營造更寬松的財稅環(huán)境。二是著力優(yōu)化投資結構,優(yōu)先保證重點在建續(xù)建項目的資金需求。努力擴大消費需求,繼續(xù)實施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,進一步提高中低收入群體收入。三是促進產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。鞏固夯實第一產(chǎn)業(yè)基礎地位。第二產(chǎn)業(yè)突出支持工業(yè)實體經(jīng)濟和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動企業(yè)自主創(chuàng)新、集群發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)著重支持現(xiàn)代服務業(yè)和旅游業(yè)提質(zhì)升級。四是拓寬財稅增收渠道。依法合理組織財政收入,堅持擴張總量和優(yōu)化結構并重,不斷提高收入質(zhì)量。進一步提高招商引資的財稅效益,完善綜合治稅協(xié)調(diào)機制,加強涉稅平臺信息比對結果的利用。
(二)重民生強保障,力促發(fā)展成果群眾共享。
加大民生政策的協(xié)調(diào)推進力度,逐步完善民生資金的投入和管理機制。一是促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。多渠道多形式擴大學前教育和義務教育資源,統(tǒng)籌改善城鄉(xiāng)中小學辦學條件。提升職業(yè)教育基礎能力,重點支持中職示范校建設。增加特殊教育投入,健全困難學生獎扶體系。二是推進城鄉(xiāng)保障全覆蓋。加快社會保險信息化建設,加大社保擴面征繳力度,鞏固城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險全覆蓋成果。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度,著力解決大學生、困難家庭等群體就業(yè)問題。加快保障性安居工程建設,加大農(nóng)村危房改造投入。做好社會救濟工作,提高最低生活保障和五保供養(yǎng)標準。三是健全公共衛(wèi)生體系建設。完善基本醫(yī)療保險制度,推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革,提升基層衛(wèi)生服務體系信息化建設水平。四是支持社會公益事業(yè)發(fā)展。建立促進文化改革發(fā)展的保障機制,落實農(nóng)家書屋、送戲下鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街綜合文化站等文化惠民工程配套資金,加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護力度。構建城鄉(xiāng)一體化現(xiàn)代治安防控體系,完善視頻監(jiān)控系統(tǒng),增強人民群眾安全感。
(三)增投入重協(xié)調(diào),力促城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體發(fā)展。
強化中心城區(qū)的帶動作用,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體發(fā)展。一是加強環(huán)保生態(tài)建設。強力推進城市大提質(zhì),推動中、小河流治理,支持九峰水、廊田水、遼思水等小河流治理。支持武江河飲用水源置換工程和坪石、黃圃水源置換工程建設。大力支持節(jié)能減排和小城鎮(zhèn)建設示范鎮(zhèn)工作。二是增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。繼續(xù)推進財政支農(nóng)資金整合,促進農(nóng)村特色經(jīng)濟發(fā)展,多渠道促進農(nóng)民增收。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入,逐步建立現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通體系。推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測體系建設。大力抓好政策性“三農(nóng)”保險體系建設,加大投入支持水利改革發(fā)展。三是深化農(nóng)村綜合改革。加快農(nóng)村各項社會事業(yè)建設,擴大村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補覆蓋面,進一步增強村級組織運轉經(jīng)費保障能力。
(四)抓改革建機制,力促財政科學精細管理。
進一步完善公共財政體系,著力構建有利于科學發(fā)展的財政體制機制。一是深入推進財政改革。探索建立事權與支出責任相適應的財政制度。強化財政資金監(jiān)管,推進國庫集中收付制度改革,嚴格財政支出評審,提高財政資金效益。規(guī)范鎮(zhèn)村經(jīng)濟管理,完成鎮(zhèn)級預算單位公務卡改革。加強對同級部門預決算和“三公”經(jīng)費公開工作的督促和指導。二是建立健全預算管理機制。完善公共財政預算體系,全面提高政府性基金預算的規(guī)范性和透明度。三是加強財政績效管理。堅持績效優(yōu)先理念,強化部門預算支出主體責任。加強對審計檢查、財政監(jiān)督和績效評價結果的應用,逐步建立績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有效銜接的工作機制。
各位代表,2014年是全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神的關鍵之年,是全面深化改革的開局之年,我們將在市委、市政府的堅強領導下,自覺接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督,銳意創(chuàng)新,扎實工作,全面完成各項財政工作任務,為促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展作出新的更大貢獻!
附件: 一、樂昌市2013年財政預算收支執(zhí)行情況表.xls
三、樂昌市2014年部門預算支出經(jīng)濟分類表.xls