一、基本情況
樂昌市財政局是貫徹執(zhí)行財政、稅收、國有資產(chǎn)監(jiān)管的法規(guī)、制度和方針政策;組織擬定財政、國有資產(chǎn)、資產(chǎn)評估、財務會計等方面的地方性規(guī)章和制度,并監(jiān)督實施的樂昌市人民政府組成部門。局機關編制39人,事業(yè)編制84人,工勤編制10人。內(nèi)設機構有辦公室、預算股等共38個(含國庫支付中心、公共資產(chǎn)管理中心、財政所、財政投資評審中心)。負責財政資金收支監(jiān)督管理工作。
現(xiàn)有在職人數(shù)123人,其中財政供養(yǎng)人員123人;離退休人員42人,其中財政供養(yǎng)人員42人。
二、2013年部門決算情況
2013年樂昌市財政局部門決算總收入3708萬元(含非稅收入轉入預算內(nèi)安排),總支出3708萬元,收支平衡。其中:一般公共服務3429萬元,社會保障和就業(yè)171萬元,醫(yī)療衛(wèi)生41.5萬元,農(nóng)林水事務1萬元,資源勘探電力信息等事務44萬元,商業(yè)服務業(yè)等事務7萬元,國土資源氣象等事務15萬元。
三、2014年收入支出預算情況
2014年樂昌市財政局總預算1458萬元,其中:一般公共服務1217萬元,社會保障和就業(yè)137萬元,醫(yī)療衛(wèi)生41萬元,農(nóng)林水支出10萬元,資源勘探電力信息等事務52萬元。
四、收支預算科目說明
1、預算撥款,指市財政當年撥付的資金,包括財政一般預算內(nèi)正常撥款、非稅收入安排撥款和財政基金預算撥款。
2、社會保障和就業(yè),是離退休職工工資及管理方面的支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生,是本單位基本醫(yī)療保險繳費等。
附件:1、樂昌市財政局2013年收支決算表
附件:2、樂昌市財政局2014年收支預算表
附件一: | 決算01表 | ||
2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:樂昌市財政局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2013年決算 | 項 目 | 2013年決算 |
一、預算撥款 | 3,708.21 | 一、一般公共服務 | 3,428.80 |
一般預算 | 3,708.21 | 二、外交 | |
基金預算 | 三、國防 | ||
四、公共安全 | |||
二、預算外收入 | 五、教育 | ||
事業(yè)性收入 | 六、科學技術 | ||
主管部門集中收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
納入預算外管理的政府性基金收入 | 八、社會保障和就業(yè) | 171.23 | |
其他預算外收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 41.50 | |
三、事業(yè)收入(不含預算外收入) | 十、環(huán)境保護 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | ||
五、其他收入 | 十二、農(nóng)林水事務 | 1.02 | |
十三、交通運輸 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務 | 43.66 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 7.00 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十七、國土資源氣象等事務 | 15.00 | ||
十八、住房保障支出 | |||
十九、糧油物資儲備管理事務 | |||
二十、預備費 | |||
二十一、國債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 3,708.21 | 本 年 支 出 合 計 | 3,708.21 |
六、上級補助收入 | 結轉下年 | ||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||
九、上年結余、結存 | |||
其中:一般預算撥款 | |||
基金預算撥款 | |||
其他結轉 | |||
收 入 總 計 | 3,708.21 | 支 出 總 計 | 3,708.21 |
附件2: | ||||||
2014年部門財政撥款支出預算表 | ||||||
單位名稱:樂昌市財政局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | 14,577,196.00 | 14,577,196.00 | ||||
201 | 一般公共服務 | 12,171,656.00 | 12,171,656.00 | |||
201 | 06 | 財政事務 | 12,171,656.00 | 12,171,656.00 | ||
201 | 06 | 01 | 行政運行 | 3,381,612.00 | 3,381,612.00 | |
201 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 4,209,044.00 | 4,209,044.00 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建設 | 1,161,000.00 | 1,161,000.00 | |
201 | 06 | 99 | 其他財政事務支出 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,366,189.00 | 1,366,189.00 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,366,189.00 | 1,366,189.00 | ||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,366,189.00 | 1,366,189.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 412,854.00 | 412,854.00 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 412,854.00 | 412,854.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 307,870.00 | 307,870.00 | |
210 | 05 | 03 | 公務員醫(yī)療補助 | 104,984.00 | 104,984.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 109,990.00 | 109,990.00 | |||
213 | 06 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 109,990.00 | 109,990.00 | ||
213 | 06 | 01 | 機構運行 | 59,990.00 | 59,990.00 | |
213 | 06 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
215 | 資源勘探電力信息等支出 | 516,507.00 | 516,507.00 | |||
215 | 07 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 516,507.00 | 516,507.00 | ||
215 | 07 | 01 | 行政運行 | 516,507.00 | 516,507.00 |