樂昌市財政局2011年經(jīng)費支出明細表、2012年部門預算收支總表、2012年部門財政撥款支出預算表
樂昌市財政局2011年經(jīng)費支出明細表 |
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單位:元 |
科 目 |
基 本 支 出 |
項 目 支 出 |
合 計 |
一、工資福利支出 |
4,480,000.00 |
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4,480,000.00 |
基本工資 |
1,570,000.00 |
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1,570,000.00 |
津貼補貼 |
2,470,000.00 |
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2,470,000.00 |
獎金 |
310,000.00 |
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310,000.00 |
社會保障繳費 |
30,000.00 |
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30,000.00 |
其他工資福利支出(工勤工資) |
100,000.00 |
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100,000.00 |
二、商品和服務支出 |
2,379,930.00 |
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2,379,930.00 |
辦公費 |
80,000.00 |
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80,000.00 |
印刷費 |
260,000.00 |
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260,000.00 |
水費 |
35,000.00 |
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35,000.00 |
電費 |
186,000.00 |
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186,000.00 |
郵電費 |
95,000.00 |
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95,000.00 |
物業(yè)管理費 |
177,600.00 |
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177,600.00 |
交通費 |
256,000.00 |
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256,000.00 |
差旅費 |
168,000.00 |
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168,000.00 |
修繕費 |
650,000.00 |
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650,000.00 |
咨詢費 |
8,000.00 |
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8,000.00 |
維修(護)費 |
164,330.00 |
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164,330.00 |
會議費 |
80,000.00 |
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80,000.00 |
培訓費 |
220,000.00 |
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220,000.00 |
工會經(jīng)費 |
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信息化建設 |
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其他商品和服務支出 |
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三、對個人和家庭的補助支出 |
1,542,748.00 |
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1,542,748.00 |
生活補貼費 |
4,140.00 |
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4,140.00 |
醫(yī)藥費 |
364,435.00 |
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364,435.00 |
退休費 |
1,032,059.00 |
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1,032,059.00 |
住房公積金 |
142,114.00 |
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142,114.00 |
四、其他資本性支出 |
350,000.00 |
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350,000.00 |
辦公設備購置 |
350,000.00 |
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350,000.00 |
五、項目支出 |
800,000.00 |
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800,000.00 |
財政一體化平臺建設 |
800,000.00 |
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800,000.00 |
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六、全年決算支出總計 |
9,552,678.00 |
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9,552,678.00 |
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復核: |
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制表: |
附件一: |
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預算01表 |
2012年部門預算收支總表 |
單位名稱: |
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單位:萬元 |
收 入 |
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支 出 |
項 目 |
2012年預算 |
項 目 |
2012年預算 |
一、預算撥款 |
1,009.00 |
一、一般公共服務 |
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一般預算 |
1,009.00 |
二、外交 |
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基金預算 |
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三、國防 |
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四、公共安全 |
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二、預算外收入 |
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五、教育 |
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事業(yè)性收入 |
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六、科學技術 |
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主管部門集中收入 |
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七、文化體育與傳媒 |
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納入預算外管理的政府性基金收入 |
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八、社會保障和就業(yè) |
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其他預算外收入 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外收入) |
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十、節(jié)能環(huán)保 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
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五、其他收入 |
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十二、農(nóng)林水事務 |
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十三、交通運輸 |
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十四、資源勘探電力信息等事務 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 |
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十六、國土資源氣象等事務 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備管理事務 |
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十九、預備費 |
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二十、國債還本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 計 |
1,009.00 |
本 年 支 出 合 計 |
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六、上級補助收入 |
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結轉(zhuǎn)下年 |
1,009.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結余、結存 |
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其中:一般預算撥款 |
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基金預算撥款 |
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其他結轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 |
1,009.00 |
支 出 總 計 |
1,009.00 |
附件二: |
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預算02表 |
2012年部門財政撥款支出預算表 |
單位名稱:樂昌市財政局 |
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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合計 |
1,009.00 |
764.00 |
245.00 |
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一般公共服務 |
874.00 |
629.00 |
245.00 |
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|
財政事務 |
874.00 |
629.00 |
245.00 |
201 |
06 |
01 |
行政運行 |
578.00 |
578.00 |
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201 |
06 |
02 |
一般行政管理事務 |
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201 |
06 |
07 |
信息化建設 |
35.00 |
|
35.00 |
201 |
06 |
50 |
事業(yè)運行 |
51.00 |
51.00 |
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201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
210.00 |
|
210.00 |
201 |
06 |
07 |
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201 |
06 |
50 |
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201 |
06 |
99 |
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國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
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行政運行 |
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社會保障和就業(yè) |
103.00 |
103.00 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
103.00 |
103.00 |
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208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
103.00 |
103.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
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醫(yī)療衛(wèi)生 |
32.00 |
32.00 |
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醫(yī)療保障 |
32.00 |
32.00 |
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210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
23.00 |
23.00 |
|
210 |
05 |
03 |
公務員醫(yī)療 |
9.00 |
9.00 |
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