2015
年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革,負(fù)責(zé)物價(jià)行政管理和糧食行政管理等。
(二)人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制23人,其中在職21人,離退休人員16人。
(三)決算年度的主要任務(wù)
一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)工作,做好季度經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、半年、年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及年度計(jì)劃報(bào)告,完成“十三五”規(guī)劃草案編制。二是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,搞好項(xiàng)目策劃和儲(chǔ)備。三是繼續(xù)優(yōu)化審批流程,深化投資體制改革。四是推進(jìn)石漠化治理等工作。五是繼續(xù)完善價(jià)格監(jiān)管與服務(wù)。
二、收入決算說(shuō)明
2015年收入決算704.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入704.11萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2015年支出決算704.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出704.11萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分:
基本支出決算328.35萬(wàn)元,其中:工資福利支出131.39萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出88.65萬(wàn)元;商品與服務(wù)支出108.31萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算375.76萬(wàn)元,其中:商品與服務(wù)支出375.76萬(wàn)元。
四、2015年財(cái)政撥款開(kāi)支“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款支出共19.77萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比減少48.94%,減少的原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出12.77萬(wàn)元,沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,年末公務(wù)車保有量2輛(車改前3輛),全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.77萬(wàn)元,主要用于車輛加油、維修、路費(fèi)、保險(xiǎn)等。
3.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次合計(jì)1420人次,公務(wù)接待費(fèi)支出7.1萬(wàn)元,主要用于發(fā)展和改革事務(wù)接待和市有關(guān)上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)等考察交流接待。