目錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
2014
年部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資股、產(chǎn)業(yè)政策股、資源節(jié)約與環(huán)境氣候股、價格監(jiān)督檢查所、價格業(yè)務(wù)股、價格認(rèn)證股、糧食管理股、等9個股室。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革,負(fù)責(zé)物價行政管理和糧食行政管理等。
(二)人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制23人,其中在職22人,離退休人員14人。
(三)決算年度的主要任務(wù)
一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測預(yù)測工作,做好季度經(jīng)濟(jì)分析報告與半年、年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及年度計劃報告。二是推進(jìn)項目建設(shè),積極向上級爭取項目資金,搞好項目策劃和儲備。三是繼續(xù)優(yōu)化審批流程,推進(jìn)投資體制改革。四是繼續(xù)完善價格監(jiān)管與服務(wù)。
二、收入決算說明
2014年收入決算2291.52萬元,其中:財政撥款收入2291.52萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算2291.52萬元,其中:財政撥款支出2291.52萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分:
基本支出決算235.92萬元,其中:工資福利支出109.47萬元;對個人和家庭補助支出97.45;商品與服務(wù)支出29萬元。
項目支出決算2055.60萬元,其中:商品與服務(wù)支出1912.42萬元;其他資本性支出17.08萬元;對企業(yè)事業(yè)單位的補貼126.10萬元.
四、2014年財政撥款開支“三公”經(jīng)費支出決算說明
2014年“三公”經(jīng)費決算為38.72萬元,與上年決算數(shù)相比增加111.58%,增加的原因是購置了一輛公務(wù)用車和公務(wù)用車運行維護(hù)費用增加。
1.因公出國(境)費支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出30.02萬元,其中購置公務(wù)用車1輛,購置費12萬元;公務(wù)車保有量4輛,全年運行維護(hù)費18.02萬元,主要用于車輛加油、維修、路費、保險等。
3.國內(nèi)公務(wù)接待242批次,2900人次,公務(wù)接待費支出8.7萬元,主要用于發(fā)展和改革事務(wù)接待和市有關(guān)上級部門及相關(guān)部門等考察交流接待。
五、部門決算表