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    2018年度樂昌市地方公路管理站預算公開

    附件1
     
    2018 年度樂昌市 地方公路管理站 預算公開
     
    目  錄
     
    第一部分  部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、“三公”經(jīng)費預算說明
    五、其他需要說明的情況
     
    第二部分  部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)我站為事業(yè)單位,下轄坪石公路分站,坪石道班,水源道班,沙坪道班,秀水道班,白富道班,黃圃道班,云巖道班,三溪道班,白石道班,。2018年預算組成單位共1 個,主要職能是負責縣道、鄉(xiāng)道、農(nóng)村公路、及橋梁的建設和維修保養(yǎng)等,內(nèi)設財務室,養(yǎng)護室,技術室,前期辦等職能辦公室。
    (二)人員構成情況:從業(yè)人員共有63人,在職人員有24人,退休人員有39人。
    (三)2018年度的主要工作任務是建設及維護鄉(xiāng)村道路,維修加固橋梁,做好遇緊急情況的準備。
    (四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
    二、收入預算說明
    2018年收入預算894.7875萬元,屬于一般公共預算撥款,無其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)。一般公共預算撥款比上年增352.8566萬元,增幅65.05%,原因是2018年增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護的經(jīng)費及部分基本支出項目(如退休工資,事業(yè)單位醫(yī)療,住房維修基金等)。
    三、支出預算說明
    2018年支出預算894.7875萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出894.7875萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)支出。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預算332.6076萬元,占預算撥款支出的37.17%,比上年減少52.2570萬元,減幅為13.57%,原因是人員減少。其中:工資福利支出176.1357萬元,商品和服務支出20.50萬元,對個人和家庭的補助135.9719萬元。
    (二)項目支出預算562.1799萬元,占預算撥款支出的62.83%,與上年預算相比,增長257.92%,原因是增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護的經(jīng)費。其中:001項目104.5萬元,主要用于公路小修養(yǎng)護;002項目157.397萬元,主要用途養(yǎng)護縣公路,橋路水毀修復;003項目300.2829萬元,主要用途養(yǎng)護鄉(xiāng),村公路。以上三個項目預算金額比上年增加,是因為2018年度維修保養(yǎng)項目增加,另一方面人工數(shù)量增加及職工工資有所上調。
    四、“三公”經(jīng)費預算說明
    2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為7萬元,與上年數(shù)相比持平,按資金來源分,財政撥款7萬元,無其他資金萬元;按具體項目分,無因公出國(境)支出,公務用車購置及運行維護支出6萬元(其中無公務用車購置,公務用車運行維護費6萬元),公務接待費支出1萬元。
    五、 其他需要說明的情況
    (一) 我單位屬于財政補助事業(yè)單位,預算中只有一般公共預算,
    沒有政府性基金預算的數(shù),在預算中沒有做政府采購預算。
    (二)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成養(yǎng)護鄉(xiāng)村道路,修復水毀道路及橋梁,做好公路小修保養(yǎng)等3項工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
     
    (三)專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
    樂財預(2)號附件2部門預算公開表格范本.xls

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