目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2016年預(yù)算組成單位共4個(gè),分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務(wù)中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實(shí)施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施;管理市教育經(jīng)費(fèi);檢查區(qū)級教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況;指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置;指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?;窘ㄔO(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等15個(gè)股室。
(二)人員構(gòu)成情況。在職62人,其中公務(wù)員20人,事業(yè)人員36人,定額工勤人員3人,長期聘用人員3人,退休人員48人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。合理編制年度部門預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做好學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備購置工作,加大教育信息化、現(xiàn)代化的投入力度;做好教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及學(xué)歷提升工作,加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè);做好助學(xué)工作,及時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)助學(xué)金。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算14254.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款14254.24萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。比上年增加了9103.7萬元,原因是上級專項(xiàng)資金預(yù)算(教育創(chuàng)強(qiáng)、薄弱學(xué)校改造、農(nóng)村校舍維修改造等專項(xiàng)資金)比上年增加了8346.24萬元、非稅收入(核撥)預(yù)算比上年增加了400萬元、本級教育附加費(fèi)、教育發(fā)展基金、地方教育附加費(fèi)300萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算14254.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出14254.24萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算984.96萬元,占預(yù)算撥款支出的6.9%。其中:工資福利支出483.16萬元,占基本支出的49.05%;商品和服務(wù)支出244.92萬元,占基本支出的24.87%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出256.88萬元,占基本支出的26.08%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算132,69.29萬元,占預(yù)算撥款支出的93.1%,主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)(中央省級預(yù)計(jì)數(shù))6000萬元、教育發(fā)展基金(本級)476萬元、教育救災(zāi)及維修資金(省級預(yù)計(jì)數(shù))200萬元、省財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金(省級預(yù)計(jì)數(shù))200萬元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造中央補(bǔ)助資金300萬元、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃中央專項(xiàng)資金(省級預(yù)計(jì)數(shù))350萬元、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金350(省級預(yù)計(jì)數(shù))萬元、教育系統(tǒng)”強(qiáng)師工程“(省級補(bǔ)助)100萬元、農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金(省級)100萬元、農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級教育發(fā)展基金)120萬元、農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級教育發(fā)展基金)200萬元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級地方教育附加費(fèi))750萬元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級教育費(fèi)附加)1645萬元等。主要用于各學(xué)校校舍維修改造、設(shè)施設(shè)備購置、信息化建設(shè)等支出。期初未做到各學(xué)校預(yù)算中,根據(jù)各學(xué)校實(shí)際需要,統(tǒng)籌規(guī)劃并上報(bào)市政府批復(fù)后,再上指標(biāo)到各學(xué)校預(yù)算中,然后申請支付。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為244.92萬元,比上年減少了12.73萬元,下降4.94%。其中辦公費(fèi)112.42萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)14萬元、會議費(fèi)10萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)23萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)13萬元、辦公用房水費(fèi)3萬元、電費(fèi)8萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)18萬、其他費(fèi)用5萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.50萬元,與上年數(shù)無變化。按資金來源分,財(cái)政撥款48.5萬元,其他資金0萬元;按具體項(xiàng)目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出30.50萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬元。
六、政府采購情況
2016年本部門安排政府采購預(yù)算10791萬元全部是項(xiàng)目預(yù)算,其中:主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)(中央省級)6000萬元、教育發(fā)展基金(本級)476萬元、教育救災(zāi)及維修資金(省級)200萬元、省財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金(省級)200萬元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造中央補(bǔ)助資金300萬元、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃中央專項(xiàng)資金350萬元、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金350萬元、教育系統(tǒng)”強(qiáng)師工程“(省級補(bǔ)助)100萬元、農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金(省級)100萬元、農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級教育發(fā)展基金)120萬元、農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級教育發(fā)展基金)200萬元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級地方教育附加費(fèi))750萬元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級教育費(fèi)附加)1645萬元等。全部用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)等,全部嚴(yán)格按照政府采購程序采購。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
2016年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況資產(chǎn)總額1699.07萬元,占有國有資產(chǎn)的100%,其中:流動(dòng)資產(chǎn)323.91萬元,占資產(chǎn)總額的19.06%、固定資產(chǎn)1375.16萬元,占資產(chǎn)總額的80.94%,含房屋6396平方米價(jià)值968.95萬元,與上年無變化;車輛10輛價(jià)值154.62萬元、其他251.58萬元。比上年增加了40.56萬,主要是流動(dòng)資產(chǎn)比上年增加了51.04萬元。
八、預(yù)算績效情況
2016年,主要工作目標(biāo)有:完成教育創(chuàng)強(qiáng)目標(biāo),實(shí)施創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校新建教學(xué)樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)
本單位沒有國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算。
十、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
部門預(yù)算表:附件3-2:部門預(yù)算公開表格(2016教育局本部補(bǔ)充公開)
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