第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共4個(gè),分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會(huì)、青少年宮、教育服務(wù)中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實(shí)施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施;管理市教育經(jīng)費(fèi);檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況;指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置;指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?;窘ㄔO(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
在職63人,其中公務(wù)員19人,事業(yè)人員35人,定額工勤人員3人,長(zhǎng)期聘用人員6人,退休人員50人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
合理編制年度部門預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
(四)主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
我市教育系統(tǒng)預(yù)算單位41個(gè)(含教育局本部),主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算的公開工作,并指導(dǎo)督促下屬單位做好預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5568.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5568.45萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。比上年減少了3,495.33萬元,減幅38.56%,原因是上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算比上年減少了3537.14萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5,568.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出5,568.45萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算1169.45萬元,占預(yù)算撥款支出的21%,比上年增加了38.26萬元,增幅3.38%,原因是人員工資、公積金和社會(huì)保障預(yù)算的正常調(diào)增。其中:工資福利支出539.56 萬元,比上年增加了81.56萬,增幅17.8%,原因是工資的正常晉升;商品和服務(wù)支出248.01萬元,比上年減少了110.34,減幅30.79,原因是上級(jí)專項(xiàng)資金的基本預(yù)算減少了110.34萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.89萬元,比上年增加了21.42萬元,增幅9.61%,原因是社保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加21.42萬元。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算4399萬元,占預(yù)算撥款支出的79%,與上年預(yù)算相比減少了3533.59萬元,減幅44.55%,原因是上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算減少了3537.14萬元。其中:001“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育發(fā)展基金)”項(xiàng)目776萬元,主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),與上年對(duì)比無變化;002“教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)”項(xiàng)目450萬元,主要用于教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng),比上年增了295萬元,原因是教學(xué)質(zhì)量的不繼提升,教學(xué)成績(jī)的不繼突破;003“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育費(fèi)附加)”項(xiàng)目1020萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),比上年減少了200萬元,原因是本級(jí)收入的減少;004“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目330萬元,主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),比上年減少了100萬元,原因是本級(jí)收入的減少;005“中英文學(xué)校(非稅調(diào)入)”等非稅收入繳財(cái)政項(xiàng)目895萬元,主要是民辦學(xué)校收費(fèi)收入、少年宮收費(fèi)收入等非稅收入預(yù)算;006“中小學(xué)教師繼續(xù)教育”項(xiàng)目100萬元,主要用于中小學(xué)教師培訓(xùn),與上年對(duì)比無變化;007“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目200萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè),與上年對(duì)比無變化;008“農(nóng)村初中校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目120萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè),與上年對(duì)比無變化。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.50萬元,與上年數(shù)對(duì)比減少2萬元,減少4.12%,原因是堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按資金來源分,財(cái)政撥款46.5萬元,其他資金0萬元;按具體項(xiàng)目分,因公出國(guó)(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出28.50萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算110萬元,包括辦公費(fèi)32萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)13萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)19萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)5萬元、辦公用房水費(fèi)2萬元、電費(fèi)6萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元其他費(fèi)用5萬元。
?。ǘ┱少忣A(yù)算2446萬元全部是項(xiàng)目預(yù)算,其中:“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育發(fā)展基金)”項(xiàng)目預(yù)算776萬元、“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育費(fèi)附加)”項(xiàng)目預(yù)算1020萬元、“各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目預(yù)算330萬元、“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目預(yù)算200萬元、“農(nóng)村初中校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)(本級(jí)地方教育附加)”項(xiàng)目預(yù)算120萬元,全部用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)等,全部嚴(yán)格按照政府采購程序采購。
?。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年,主要工作目標(biāo)有:完成四鎮(zhèn)教育創(chuàng)強(qiáng)目標(biāo),實(shí)施創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校新建教學(xué)樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況。資產(chǎn)總額1636.58萬元,占有國(guó)有資產(chǎn)的100%,其中:流動(dòng)資產(chǎn)259.74萬元,占資產(chǎn)總額的15.87%、固定資產(chǎn)1376.83萬元,占資產(chǎn)總額的84.13%,含房屋6396平方米價(jià)值968.96萬元、車輛9輛價(jià)值111.41萬元、其他296.47萬元。與上年比減少了28.73萬,主要是車輛減少了1輛26.73萬元,其他資產(chǎn)減少了2萬元,其他資產(chǎn)無變化。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
?。I(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
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