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    2019年樂昌市林業(yè)局部門預算

    目 錄
        第一部分   樂昌市林業(yè)局 概況
        主要職責
        部門預算構成
        第二部分   2019 年部門預算表
        一、收支總體情況表
        二、收入總體情況表
        三、支出總體情況表
        四、財政撥款收支總體情況表
        五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
        六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
        七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
        八、政府性基金預算支出情況表
        第三部分   2019 年部門預算情況說明
        第四部分  名詞解釋

    第一部分   樂昌市林業(yè)局 概況
                    主要職責
             (一)貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織起草林業(yè)建設的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施;組織、指導實施林業(yè)執(zhí)法工作。
       (二)組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作;組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織、指導商品林(包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林)和風景林的培育和管理;組織、指導國有林場(苗圃)和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。
      ?。ㄈ┴撠熒仲Y源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計;組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負責監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作;依法管理林地、林權、森林資源有償使用,監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。
      ?。ㄋ模﹨⑴c編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃,組織、指導和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用;指導森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設和管理;協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。
      ?。ㄎ澹┲笇ПO(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作,指導森林消防隊伍建設;組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設;組織、指導、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。
      ?。┭芯刻岢隽謽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施;依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn);指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
      ?。ㄆ撸┲笇Я謽I(yè)基本建設;負責市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理;監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導林業(yè)財會工作;負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。
       (八)制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃;指導林業(yè)科研成果的推廣應用;組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓和專業(yè)技術職能的考評工作;負責宣傳和對外合作與交流工作。
       (九)指導各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務工作;管理、指導直屬事業(yè)單位的工作。
      ?。ㄊ┏袚芯G化委員會的日常工作。
            (十一)承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。 
        部門預算構成
         本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區(qū)辦公室、樂昌市龍山林場、樂昌市大瑤山林場、樂昌市林業(yè)科學研究所。注:樂昌市林業(yè)科學研究所收支單獨記賬,其他單位并入樂昌市林業(yè)局做預算。 
    第二部分   2019 年部門預算表
    見附件   
    第三部分   2019 年部門預算情況說明部門預算收支增減變化情況
             2019 年本部門收入預算 5287.19362 萬元,比上年 減少1893.82638 萬元, 下降26.41 %,主要原因是 項目資金收入預算減少  ;支出預算 5287.19362 萬元,比上年 減少1893.82638 萬元, 下降26.41 %,主要原因是 項目資金支出預算減少 。
        “三公”經(jīng)費安排情況
            2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 59 萬元,比上年 減少2 萬元, 下降3.28 %,主要原因是 公務用車運行維護費安排減少 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費 26 萬元(公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 26 萬元),比上年 減少2 萬元, 下降7.14 %,主要原因是 實行公車改革,規(guī)范公車使用,厲行節(jié)儉 ;公務接待費 33 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。
        機關運行經(jīng)費安排情況
            機關運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關運行經(jīng)費安排 228.16 萬元, 比上年 增加16.22 萬元, 增長7.65 %,主要原因是 增加了龍山林場和大瑤山林場定額公用經(jīng)費和定額車編費。
        政府采購情況
            2019 年本部門政府采購安排 0 萬元,其中:貨物類采購預算 0 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 0 萬元等。
        國有資產(chǎn)占有使用情況
            截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 2360.0588 萬元,分布構成情況為:房屋 4311.78 平方米,車輛 15 輛,單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元,主要是 無 等。
        重點項目預算績效目標情況
            2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:
    項目 預算數(shù) 績效目標
    無 0 0
    無 0 0
    注:本單位無重點項目預算績效。
        
    第四部分  名詞解釋
            一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
            三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
            五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
            六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
            七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
            八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
            九、行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
            十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

    附件:2019年部門預算(1).pdf
     


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