2016年度樂昌市民政局決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款基本支出結(jié)算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2016年樂昌市民政局決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市民政局是主管有關(guān)社會行政事務(wù)的市人民政府重要職能部門,業(yè)務(wù)上受韶關(guān)市民政局和省民政廳的指導。內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)區(qū)劃股、救災救濟股、社會事務(wù)股、最低生活保股、財務(wù)審計股、婚姻登記處等八個股室。有市福利院、市殯儀館、市殯葬管理所、市老齡辦四個下屬單位。主要職能是:
1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責軍隊退役士兵、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作,負責烈士審核、褒揚工作。
3、負責組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災工作,管理、分配救災款物監(jiān)督使用,組織、指導救災捐贈。
4、負責實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
5、負責全市鎮(zhèn)(街道)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更,以及政府(辦事處)、村委駐地遷移的審核報批工作;負責縣際和鎮(zhèn)級行政區(qū)域邊界勘定和管理,承擔邊界爭議的調(diào)處事務(wù);負責地名命名、更名、銷名審核報批工作,規(guī)范地名標志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè),指導實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負責社會福利機構(gòu)的監(jiān)督管理,促進慈善事業(yè)發(fā)展,組織指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒、棄嬰(童)、五保戶和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負責推進婚俗和殯葬改革,負責收養(yǎng)登記管理工作;指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
9、負責依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察工作。
10、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
11、負責管理管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費。
12、負責市老齡工作委員會日常工作。
13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
局機關(guān)行政編制20人?,F(xiàn)有在職人員21人,其中,工勤編4人,國家公務(wù)員17人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)。
樂昌市民政局是管理有關(guān)社會行政事務(wù)的職能部門,本年度完成了全市的城鄉(xiāng)低保、救災救濟、社會福利、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、雙擁和優(yōu)撫工作、軍隊離退休干部和退役士兵安置,行政區(qū)劃和地名管理、社會組織管理、婚姻、殯葬、兒童收養(yǎng)等社會行政事務(wù)工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算12659.98萬元,其中:一般公共預算撥款11735.59萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)458.16萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算12692.2萬元,其中:公共預算財政撥款出11735.59萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算834.90萬元,占財政撥款支出的7%。(二)項目支出決算10932.93萬元,占財政撥款支出的92.9%。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共12.68萬元,與上年決算數(shù)相比減0.9%,增減的原因是逐年遞減。
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出6萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行費支出6萬元,平均每輛2萬元。
3.公務(wù)接待費支出6.68萬元。
樂昌市民政局
2017年7月14日