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    2018年度樂昌市司法局預(yù)算公開(補充公開)

     
    2018年度樂昌市司法局預(yù)算公開(補充公開)
     
    目 錄
     
    第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預(yù)算說明
    三、支出預(yù)算說明
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預(yù)算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分 部門預(yù)算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預(yù)算支出表
    八、一般公共預(yù)算基本支出表
    九、一般公共預(yù)算項目支出表
    十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預(yù)算支出表
    部門預(yù)算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
    2018年預(yù)算組成單位共6個,分別是:1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個:分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所;3、直屬參公單位1個,樂昌市法律援助處;4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
    主要職能是:1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責(zé)法制宣傳和普及法律常識工作,參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,依法負責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作,參與社會治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負責(zé)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
    內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個:分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。
       (二)人員構(gòu)成情況。
        2018年編制數(shù)79名,其中機關(guān)政法專項編制19名,后勤服務(wù)人員2名,基層司法所司法專項編制41名,參公編制5名,事業(yè)編制12名。
       (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
        1、 推進社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設(shè)。完成至少9個司法所社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)五級互聯(lián)互通。
    2、推進省級民主法治村(社區(qū))創(chuàng)建。完成40%省級民主法治村(社區(qū))創(chuàng)建,積極開展“法律六進”,營造“七五”普法濃厚氛圍,提升法治治理能力。
       3、開展一村(社區(qū))一法律顧問工作精準(zhǔn)法律服務(wù)。全面推進精準(zhǔn)服務(wù)精準(zhǔn)施策,在抓好北鄉(xiāng)、秀水、云巖、黃圃4鎮(zhèn)“精準(zhǔn)法律服務(wù)示范點”工作基礎(chǔ)上,在全市推廣鋪開,努力打造“精準(zhǔn)法律服務(wù)”新亮點。
        4、 嚴(yán)格按照信訪工作流程,落實信訪工作機制,完善和對接好信訪信息系統(tǒng)工作,認真抓好信訪維穩(wěn)工作,爭取做到群眾反映問題渠道暢通,有登記有回復(fù),確保信訪人得到滿意答復(fù)。
        5、 加強社區(qū)矯正和安置幫教服務(wù)管理力度,加強重點人群動態(tài)管控,重點完成遠程幫教探視系統(tǒng)的全面啟動工作,制定遠程會見工作實施方案,落實遠程會見管理辦法,對接監(jiān)獄戒毒警察延伸監(jiān)管工作,落實開放式治本安全觀治理理念。
    6、 深入推進社會矛盾糾紛排查化解工作,重點推進人民調(diào)解行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)解機制建設(shè),發(fā)揮企業(yè)人民調(diào)解組織作用,完善人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解相互銜接的機制,發(fā)揮村(社區(qū))法律顧問參與人民調(diào)解工作,嘗試通過12348中國法網(wǎng)實現(xiàn)矛盾糾紛的化解。
       7、成立公共法律服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和公共法律服務(wù)三平臺建設(shè)管理工作專班,借助12348中國法網(wǎng),建立和發(fā)揮法律服務(wù)案例庫“以案釋法”的作用。
        8、深入推進公證體制改革,鞏固發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù),拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,豐富服務(wù)模式,強化對公證機構(gòu)及公證員的監(jiān)督管理,加快推進公證信息化建設(shè)和應(yīng)用,實現(xiàn)公證管理規(guī)范化、制度化,完成韶關(guān)市局下達的公證目標(biāo)管理任務(wù)。
        9、 制定2018年度普法依法治理工作要點,落實“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制、“以案釋法”制度和創(chuàng)建省級“民主法治示范村(社區(qū))”活動。加強做好黨政領(lǐng)導(dǎo)和青少年兩個群體普法工作。
     
    二、收入預(yù)算說明
    2018年收入預(yù)算1101.06萬元,比上年減123.03萬元,減幅10.05%,主要原因是省級財政補助資金未列入預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算比上年減少。其中:一般公共預(yù)算撥款1101.06萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
    三、支出預(yù)算說明
    2018年支出預(yù)算1101.06萬元,比上年減123.03萬元,減幅10.05%,主要原因是省級財政補助資金未列入預(yù)算支出,導(dǎo)致預(yù)算支出比上年減少。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1101.06萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
       (一)基本支出預(yù)算930.86萬元,占預(yù)算撥款支出的84.54%,比上年增17.67萬元,增幅1.94%,原因是工資改革,工資福利有所上升。其中:工資福利支出582.41萬元,商品和服務(wù)支出167.68萬元,對個人和家庭的補助180.77萬元。
       (二)項目支出預(yù)算170.2萬元,占預(yù)算撥款支出的15.46%,與上年預(yù)算相比,比上年減148.78萬元,減少46.64%,原因是省級資金未列入預(yù)算,導(dǎo)致今年預(yù)算下降。其中:001社區(qū)矯正工作經(jīng)費項目6萬元;主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作,提高對社區(qū)服刑人員的教育改造質(zhì)量,維護社會穩(wěn)定;此項經(jīng)費與上年持平。002安置幫教工作經(jīng)費項目5萬;主要用途是預(yù)防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會;此項經(jīng)費與上年持平。003人民調(diào)解工作經(jīng)費項目20.4萬;主要用途是進一步加強人民調(diào)解工作,提高人民調(diào)解工作水平,推進進平安和諧社會建設(shè);此項經(jīng)費與上年持平。004“148”法律服務(wù)項目2萬;主要用途是為黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、人民團體、社會組織及民營企業(yè)、公民個人,提供法律服務(wù),排憂解難,給社會營造人人守法、識法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛;此項經(jīng)費與上年持平。005司法所輔助工作人員經(jīng)費項目15萬;主要用途是完善司法所的建設(shè),為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)的公益普法工作;此項目為本年度新增。006普法宣傳經(jīng)費項目12萬;主要用途是加強法制宣傳教育,進一步增強全體公民的法律意識,全面推進各行各業(yè)的依法治理,促進和保障我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定;比上年下降20%。007公共法律服務(wù)平臺項目5萬;主要用途是進一步推進公共法律服務(wù)建設(shè);此項經(jīng)費與上年持平。008律師公證管理經(jīng)費項目2萬;主要用途規(guī)范律師公證日常管理,提高律師與公證的服務(wù)能力,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展;此項經(jīng)費與上年持平。009法律援助經(jīng)費項目5萬;主要用途是為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù),樹立政府良好的社會形象,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展;此項經(jīng)費與上年持平。010一村一法律顧問督導(dǎo)工作經(jīng)費項目3萬;次項目經(jīng)費為本年度新增。011一村一法律顧問工作經(jīng)費項目90萬;主要用途是實現(xiàn)全覆蓋,群眾不出村(社區(qū))即可享受到法律服務(wù),困難群眾能夠及時得到法律援助;此項經(jīng)費與上年持平。012非稅征收經(jīng)費項目4.8萬;主要用途是為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)的公益普法工作;此項經(jīng)費與上年持平。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
        2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為167.68萬元,比上年減0.9萬元,減幅0.53%,原因是我局嚴(yán)格各項經(jīng)費的支出管理,加強辦公經(jīng)費預(yù)算管理,嚴(yán)格支出審批程序,從緊控制支出。其中辦公費61.25萬元、印刷費2.7萬元、郵電費4.7萬元、差旅費7萬元、會議費1.55萬元、福利費0萬元、日常維修費15萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費1.2萬元、電費5.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費10.3萬元、其他費用58.48萬元。
    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
        2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為22.1萬元,與上年數(shù)保持不變。原因是無新增公務(wù)用車,工作量雖有增加,但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,公務(wù)接待費與公務(wù)用車購置及運行維護費均與上年持平。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)保持不變,原因是我局從未發(fā)生出國(鏡)費用;公務(wù)用車購置及運行維護支出10.3萬元與上年保持不變,原因是無新增公務(wù)用車,工作量雖有增加,但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,公務(wù)用車購置及運行維護費均與上年持平。其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費10.3萬元;公務(wù)接待費支出11.8萬元,與上年數(shù)保持不變,原因是工作量雖有增加,但我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,避免鋪張浪費,公務(wù)接待費與上年持平。
    六、政府采購情況。
        2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比保持不變,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。
    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
        截止2017年12月31日,本部門占有國有資產(chǎn)數(shù)為623.51萬元。主要由辦公用房217.87萬元、公務(wù)用車124.88萬元、辦公設(shè)備280.76萬元構(gòu)成??傮w與上年相比,新增76.52萬元,上漲13.99%。
    八、預(yù)算績效情況。
        2018年,主要工作目標(biāo)有:完成推進社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設(shè)、推進省級民主法治村(社區(qū))創(chuàng)建和開展一村(社區(qū))一法律顧問工作精準(zhǔn)法律服務(wù)等7項工作,實施7個項目,項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
    九、國有資本經(jīng)營收支情況。
    收入0,支出0。
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
    3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    (樂昌市司法局)2018部門預(yù)算公開表格.xls

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