目 錄
第一部分 樂(lè)昌市審計(jì)局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2017年部門(mén)決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市審計(jì)局概況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)以及部門(mén)決算公開(kāi)主體的要求,2017年決算組成單位共1個(gè),是樂(lè)昌市審計(jì)局,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、財(cái)稅審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股。無(wú)下屬單位。
(二)部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市審計(jì)局是主管審計(jì)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策,制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃,并依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
第二部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2017年部門(mén)決算表
本部門(mén)此次公開(kāi)8張部門(mén)決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
樂(lè)昌市審計(jì)局2017年度總收入284.09萬(wàn)元,其中本年收入284.09萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入284.09 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加34.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.60%。主要原因:一是人員工資增加,二是審計(jì)制度改革后業(yè)務(wù)量增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
5.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
(二)年度支出總體情況
樂(lè)昌市審計(jì)局2017年度總支出284.09萬(wàn)元,其中本年支出284.09萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出219.32萬(wàn)元,主要用于審計(jì)行政運(yùn)行、審計(jì)業(yè)務(wù)和其他審計(jì)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加34.03 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.61%,主要原因一是人員工資增加,二是審計(jì)制度改革后業(yè)務(wù)量增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出56.02萬(wàn)元,主要用于退休人員工資津補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加11.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.4%,主要原因一是增加退休費(fèi)支出,二是增加了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.75萬(wàn)元,主要用于行事單位醫(yī)療補(bǔ)助和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因是增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)284.09萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加34.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.61%,主要原因一是人員工資增加,二是審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.02萬(wàn)元,主要用于退休人員工資津補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加11.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.4%,主要原因一是增加退休費(fèi),二是增加了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.75萬(wàn)元,主要用于行事單位醫(yī)療補(bǔ)助和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因是增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)250.06萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加34.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.61%,主要原因一是增加了人員工資支出,二是審計(jì)制度改革后業(yè)務(wù)量加大導(dǎo)致業(yè)務(wù)費(fèi)用增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.02萬(wàn)元,主要用于退休人員工資津補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加11.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.4%,主要原因一是增加退休費(fèi)支出,二是增加了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.75萬(wàn)元,主要用于行事單位醫(yī)療補(bǔ)助和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因是增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無(wú)增減。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類(lèi))
審計(jì)事務(wù)(款)214.34 萬(wàn)元,主要用于行政公用經(jīng)費(fèi)和審計(jì)業(yè)務(wù)支出;一般公共服務(wù)(類(lèi))
財(cái)政事務(wù)(款)
4.98萬(wàn)元,主要用于參與財(cái)政管理事務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)56.02萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)8.75萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.48萬(wàn)元,完成預(yù)算9.50萬(wàn)元的99.78%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算4.00萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.48萬(wàn)元,完成預(yù)算5.50萬(wàn)元的99.63%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.68%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0 萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元,下降5.52%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年因公務(wù)車(chē)置換后財(cái)政未及時(shí)更新信息導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只撥付了1臺(tái)公務(wù)車(chē)的車(chē)編費(fèi),2017年更正信息后增撥了一臺(tái)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元,占42.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.48萬(wàn)元,占57.81%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出4.00萬(wàn)元,2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,主要用于審計(jì)檔案資料運(yùn)送、下鄉(xiāng)出差等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.48萬(wàn)元,主要用于上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)到我市開(kāi)展審計(jì)工作、交叉審計(jì)、業(yè)務(wù)檢查及相關(guān)單位交流接待。2017年,本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪(fǎng)外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待91次,接待人數(shù)共913人,主要包括各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)到我市開(kāi)展審計(jì)工作、業(yè)務(wù)檢查及相關(guān)單位交流接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.30萬(wàn)元,比上年增加增加24.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.83%。主要原因是行政辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他審計(jì)事務(wù)費(fèi)用增加。其中辦公24.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.51萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)10.00萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)1.11萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.93萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他費(fèi)用6.51萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是接送審計(jì)檔案資料等
。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門(mén)2017年無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/div>
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):
按照中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2017年度財(cái)政撥款決算.xls
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