目 錄
第一部分 樂(lè)昌市審計(jì)局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市審計(jì)局概況
?。ㄒ唬?/strong>
部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求,2015年決算組成單位共1個(gè),即樂(lè)昌市審計(jì)局,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個(gè):辦公室、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)稅股、行事股。
?。ǘ┎块T(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市審計(jì)局是主管審計(jì)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策,制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃,并依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
第二部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2015年部門(mén)決算表
第三部分 樂(lè)昌市審計(jì)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下:
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年度總收入211.14萬(wàn)元,其中本年收入211.14萬(wàn)元。具體情況如下:
1
.財(cái)政撥款收入211.14萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少25.72萬(wàn)元,減少10.86 %。主要原因:減少審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款。
2
.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
3
.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
4
.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
5
.其他收入 0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年度總支出211.14萬(wàn)元,其中本年支出211.14萬(wàn)元。具體情況如下:
1.
一般公共服務(wù)(類(lèi))支出154.45萬(wàn)元,主要用于審計(jì)事務(wù),比上年決算數(shù)減少25.72 萬(wàn)元,減少10.86%,減少審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款。
2.
教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,
3
、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.97萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.79%,主要原因是增加退休人員退休費(fèi)。
4
、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.72萬(wàn)元,比上年決算增加0.91萬(wàn)元,增加13.36%,主要原因是財(cái)政增撥醫(yī)療補(bǔ)助,導(dǎo)致支出額增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)211.14萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入211.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86%;主要原因是1、調(diào)增工資總額,2、增加退休人員退休費(fèi),3、財(cái)政增撥醫(yī)療補(bǔ)助,導(dǎo)致支出額增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)比無(wú)增加。
?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)211.14萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.32萬(wàn)元,增加14.86%;主要原因是1、調(diào)增工資總額,2、增加退休人員退休費(fèi),3、財(cái)政增撥醫(yī)療補(bǔ)助,導(dǎo)致支出額增加
分功能科目看,
一般公共服務(wù)支出
審計(jì)事務(wù)
154.45
萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行125.09萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)10.46萬(wàn)元、其他審計(jì)事務(wù)支出18.90萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休48.97萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休48.97萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障7.72萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療6.11萬(wàn)元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.61萬(wàn)元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.8萬(wàn)元,完成預(yù)算16萬(wàn)元的61.25%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算4萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.80萬(wàn)元,完成預(yù)算12.10萬(wàn)元的47.93%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的支出,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.5萬(wàn)元,下降39.88%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,無(wú)增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少6.5萬(wàn)元,下降52.85%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,減少了公務(wù)接待費(fèi)的支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4萬(wàn)元,占 40.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬(wàn)元,占59.18%。具體情況如下:
1.
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出4萬(wàn)元,2015年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,主要用于公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行和維護(hù)。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪(fǎng)外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待69批次,接待人數(shù)共830人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015
年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.01萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少62.87萬(wàn)元,減少69.95%。主要原因是:統(tǒng)計(jì)口徑變動(dòng),導(dǎo)致減幅偏大。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明
2015
年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1
.績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,達(dá)到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減)
一、
財(cái)政撥款收入:
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:
指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):
按照中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
樂(lè)昌市審計(jì)局2015年部門(mén)決算公開(kāi)表格(補(bǔ)充公開(kāi)).xls