目 錄
第一部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
概況
(一)
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,201
5
年決算組成單位共1個,
內(nèi)設(shè)機構(gòu)
5個
,
直屬機構(gòu)1個
:
(一)辦公室
。
負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案
和后勤服務(wù)
等機關(guān)日常工作;承擔(dān)信息、保密、信訪、統(tǒng)計、督辦、政務(wù)公開、安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理
、
內(nèi)部審計
、
計劃生育、離退休人員服務(wù)和紀(jì)檢、監(jiān)察
、
黨群等工作。
(二)文化
藝術(shù)股。
擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
和
藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施
;
指導(dǎo)群眾文化、少數(shù)民族文化、未成年人文化
、
老年人文化
、
文化藝術(shù)
和
文化科研工作;指導(dǎo)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公共圖書館、文化館(站)事業(yè);協(xié)調(diào)全市性重大社會文化藝術(shù)活動,指導(dǎo)基層群眾文化活動;管理、協(xié)調(diào)文化信息資源共享工程建設(shè),參與文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);協(xié)調(diào)指導(dǎo)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)和布局
、
藝術(shù)創(chuàng)作
和
藝術(shù)生產(chǎn);指導(dǎo)、管理文化方面的對外交流與合作。
(
三
)
文化市場辦公室(市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市文物管理委員會辦公室)。
指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動漫、文化藝術(shù)品等文化市場管理工作;承擔(dān)文化市場經(jīng)營項目及活動的審核審批工作;對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管;擬訂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;扶持和促進全市文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)和發(fā)展;組織協(xié)調(diào)全市性和跨地區(qū)性文化產(chǎn)業(yè)活動;參與管理文化會展活動;指導(dǎo)、管理文物保護工作,協(xié)調(diào)解決文物保護工作中的重大問題;管理、協(xié)調(diào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和古籍保護工作
;
指導(dǎo)全市文物、博物館事業(yè);指導(dǎo)、管理全市考古工作;組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施;指導(dǎo)全市世界文化遺產(chǎn)項目的申報及中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作;參與歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作;承擔(dān)市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組
和
市文物管理委員會的日常工作。
(
四
)廣播電視
股。
擬訂廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督指導(dǎo)實施;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大宣傳任務(wù);監(jiān)管廣播電視節(jié)目制作機構(gòu)、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu);監(jiān)管廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目,以及境外落地電視頻道;監(jiān)管、指導(dǎo)廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;審核廣播電視節(jié)目設(shè)置范圍;承擔(dān)衛(wèi)星廣播地面接收設(shè)施安裝使用的審批和監(jiān)管工作;指導(dǎo)電影發(fā)行和放映工作;指導(dǎo)、管理廣播電視方面的對外交流與合作。
(
五
)新聞出版管
理辦公室。
組織擬訂和監(jiān)督實施新聞出版行業(yè)和版權(quán)管理的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)監(jiān)管圖書、報紙、期刊出版活動;監(jiān)督出版物質(zhì)量;負(fù)責(zé)出版物的印刷、復(fù)制、發(fā)行、進口單位的監(jiān)督管理工作;承擔(dān)全市音像制品的進口、批發(fā)、零售、出租和放映的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)、手機、數(shù)字多媒體等非紙質(zhì)媒體出版行為的監(jiān)管工作;指導(dǎo)、管理新聞出版和著作權(quán)方面的對外交流與合作。
(六)文化市場綜合執(zhí)法隊。
樂昌市文化市場綜合執(zhí)法隊為市文化廣電新聞出版局的直屬機構(gòu),以市文化廣電新聞出版局名義對屬地文化市場實施綜合執(zhí)法,統(tǒng)一行使文化市場行政處罰以及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職能。主要包括:查處演出和娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為,查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳輸境外衛(wèi)星節(jié)目和走私盜版影片放映行為,查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動,查處盜版侵權(quán)行為
,
承擔(dān)
“
掃黃打非
”
有關(guān)工作任務(wù);承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)的行政處罰、行政強制及監(jiān)督檢查職能等。核定市文化市場綜合執(zhí)法隊行政執(zhí)法專項編制7名,其中:隊長1名(副科級),副隊長1名(正股級)。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市文化廣電新聞出版局
是主管
文化與傳媒
工作的職能部門。主要職責(zé):
1、
貫徹執(zhí)行
上級
關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策、法律法規(guī),起草有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。
2、
管理文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn),扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展,管理全市性重大文化活動。
3、
推進文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù),指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè),管理市級公共文化設(shè)施。
4、
指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法,組織協(xié)調(diào)全市文化市場整頓行動,負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管,對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
5、
促進全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮,協(xié)調(diào)指導(dǎo)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管,管理網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所,監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)。
6、
指導(dǎo)、管理社會文化事業(yè),指導(dǎo)圖書館、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設(shè)。
7、
組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護,指導(dǎo)和管理文物保護工作及博物館事業(yè),組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,參與歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。
8、
負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管,對從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管,監(jiān)管廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道,監(jiān)管、指導(dǎo)廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出,監(jiān)管衛(wèi)星電視、境外電視廣播地面接收設(shè)施,指導(dǎo)電影發(fā)行、放映工作。
9、
負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動,組織開展對非法出版物、違禁出版物的鑒定工作,負(fù)責(zé)對新聞出版單位的行業(yè)監(jiān)管,對從事出版的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
10、
負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)、手機、數(shù)字多媒體等非紙質(zhì)媒體出版行為的監(jiān)管,會同有關(guān)部門查處重大新聞違法活動。
11、
負(fù)責(zé)著作權(quán)管理工作,管理音像制品批發(fā)、零售、出租、放映和進口工作,監(jiān)管印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場。
12、
指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等方面的對外交流與合作。
13、
指導(dǎo)文化藝術(shù)、文化科研工作。
14、
承辦市
人民
政府和
上級主管部門
交辦
和委托
的其他事項
第二部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。
(具體格式見附表)
第三部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算情況說明
一、
2015
年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度總收入839.21萬元,其中本年收入839.21萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入839.21萬元,比上年決算數(shù)增加
526.06
萬元,增長
168
%。主要原因:
其他文化項目支增加。
2.上級補助收入
0
萬元,
與上年決算數(shù)持平
。主要原因:
沒有此項收入。
3.事業(yè)收入
0
萬元,
與上年決算數(shù)持平
。主要原因:
沒有此項收入。
4.經(jīng)營收入
0
萬元,
與上年決算數(shù)持平
。主要原因:
沒有此項收入。
5.其他收入
0
萬元,
與上年決算數(shù)持平
。主要原因:
沒有此項收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度總
支出
839.21 萬元,其中本年支出
839.21
萬元。具體情況如下:
1.
文化體育與傳媒支出(類)支出 743.77萬元,主要用于
文化活動、群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、其他文化支出等
,比上年決算數(shù)
增加
509.78
萬元,
增加
45.9
%,主要原因是
其他文化項目支出增加。
2.
社會保障和就業(yè)支出(類)支出
84.06
萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休
、 死亡撫恤
,比上年決算數(shù)增加
14.85
萬元,增長
21.46
%,主要原因是
本年度 歸口管理的行政單位離退休增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
(類)支出
11.38
萬元
,主要支出項目是行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加
1.43萬元,增長14.37%,主要原因是年度醫(yī)療保險增加。
二、
2015
年度財政撥款收入支出總表說明
(一)
2015
年度財政撥款收入說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度財政撥款收入合計839.21萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入839.21萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加
610.64
萬元,增長
247.16
%;主要原因是
其他文化項目收入增加
503.83萬元,電影項目經(jīng)費增加69.16
;政府性基金預(yù)算財政撥款收入
0
萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加
0
萬元,增長
0
%;主要原因是
本年度沒有此項收入。
(二)
2015
年度財政撥款支出說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度財政撥款支出合計
839.21
萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出839.21 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加
610.64
萬元,增長
247.16
%;主要原因是
其他文化項目支出增加
503.83萬元
;政府性基金預(yù)算財政撥款收入
0
萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加
0
萬元,增長(下降)
0
%;主要原因是
本年度沒有此項支出。
分功能科目看,
具體如下:
文化體育與傳媒支出(類)文化
(款)
649.61
萬元,主要用于
市文廣新局人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、民俗展演、春節(jié)活動經(jīng)費、文化創(chuàng)作與保護、“三館”免費開放、老放映員補助
;文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視
(款)
94.16萬元,主要用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補助。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出84.06萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)11.38萬,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
三、
2015
年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為
9.75
萬元,完成預(yù)算
9.9
萬元的
97.6
%。其中:
因公出國(境)費支出決算為
0
萬元,完成預(yù)算
0
萬元的
0
%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為
6.15
萬元,完成預(yù)算
6.2
萬元的
99.19
%;公務(wù)接待費支出決算為
3.6
萬元,完成預(yù)算
3.7
萬元的
97.29
%。
2015
“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約
。
與上年相比,
2015
年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少
0.25
萬元,下降
2.5
%。其中:
因公出國(境)費支出決算減少
0
萬元,
下降
0
%;
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少
0.1
萬元,
下降
1.6
%;
公務(wù)接待費支出決算減少
0.15
萬元,
下降
4
%
;
因公出國(境)費支出
不變
的主要原因是
與上年度持平,均為
0
;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是
根據(jù)中央?yún)栃泄?jié)約的要求,嚴(yán)格控制車輛運行費的標(biāo)準(zhǔn),避免鋪張浪費
;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是
減少不必要的公務(wù)接待,節(jié)約經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費
0
萬元,占
0
%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出
6.15
萬元,占
63.08
%;公務(wù)接待費支出
3.6
萬元,占
36.92
%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出
0
萬元。
本年度不存在因公出國費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出
6.15
萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為
0
萬元,
2015
年
公務(wù)用車購置數(shù)
0
輛;公務(wù)用車運行及維護支出
6.15
萬元,
2015
年本部門公務(wù)用車保有量為
2
輛,主要用于
文化活動下鄉(xiāng)督查、公務(wù)出差等。
3.公務(wù)接待費支出
3.6
萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
2015
年,本部門共接待國外來訪團組
0
個,來訪外賓
0
人次;發(fā)生國內(nèi)接待
92
次,接待人數(shù)共
780
人。主要包括
上級單位檢查工作接待及鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位交流工作接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015
年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出
25.71
萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加
0.69
萬元,增長
2.8
%。主要原因是:
其他交通費用增加
(二)政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額
463.23
萬元,其中:政府采購貨物支出
463.23
萬元、政府采購工程支出
0
萬元、政府采購服務(wù)支出
0
萬元。授予中小企業(yè)合同金額
0
萬元,占政府采購支出總額的
0
%,其中:授予小微企業(yè)合同金額
0
萬元,占政府采購支出總額的
0
%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至
14
年12月31日,本部門共有車輛
2
輛,其中,一般公務(wù)用車
2
輛(用于
下鄉(xiāng)文化活動督查、公務(wù)出彩等
)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛;
單位價值
50萬元以上通用設(shè)備
0
臺(套),單價
100萬元以上專用設(shè)備
0
臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
.績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對
2015
年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評
,
共涉及資金
637.09
萬元,自評覆蓋率達(dá)到
100
%。
未形成預(yù)算績效自評結(jié)果。
2
.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。
我部門
2015年度未開展。
3
.重點項目績效評價報告(如有)。
我部門
2015年度未開展。
4
.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
。
我部門
2015年度未開展。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、
財政撥款收入:
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2015年度文廣新局部門決算公開表樣.xls