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    樂昌市安監(jiān)局2016年預算基本情況說明(補充公開)

    目 錄
     
    第一部分 部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關運行經(jīng)費預算說明
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分 部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位1個,是樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況,負責組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查,依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。內(nèi)設機構有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室。
    (二)人員構成情況。樂昌市安監(jiān)局2016年現(xiàn)有編制人數(shù)18人,其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員17人(公務員14人,離退休人員1人;工勤2人)。
    (三)預算年度的主要工作任務。以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會及省委十一屆三次、四次、五次、六次全會精神,按照中央和省委省政府的決策部署,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,堅守安全生產(chǎn)“紅線”意識,強化“底線”思維,強化政府安全監(jiān)管和企業(yè)安全生產(chǎn)兩個主體責任的落實,強化非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域的安全生產(chǎn)專項治理,加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和行政執(zhí)法力度,建立安全生產(chǎn)問責制,嚴肅事故處理,確保全市安全生產(chǎn)形勢進一步趨于好轉(zhuǎn),爭取圓滿完成市委、市政府賦予市安監(jiān)局各項工作任務。
    二、收入預算說明
    2016年收入預算385.55萬元,比上年增226.17萬元,增幅141.91%,主要原因:一是根據(jù)市政府《關于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求,全市增加專職安全員67名,經(jīng)費187.6萬元(人均2.8萬元/年);二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經(jīng)費。其中:一般公共預算撥款385.55 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
    三、支出預算說明
    2016年支出預算385.55萬元,比上年增226.17萬元,增幅141.91%,主要原因:一是根據(jù)市政府《關于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求,當年全市增加專職安全員67名,經(jīng)費187.6萬元(人均2.8萬元/年);二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經(jīng)費。其中:一般公共預算撥款安排支出385.55萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預算385.55萬元,占預算撥款支出的100%,比上年增226.17萬元,增幅141.91%,原因:一是根據(jù)市政府《關于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊伍加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求,當年全市增加專職安全員67名,經(jīng)費187.6萬元(人均2.8萬元/年);二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經(jīng)費。其中:工資福利支出100.06萬元、商品和服務支出82.2萬元、對個人和家庭的補助15.69萬元、其他支出(專職安全員工資)187.6萬元。
       (二)當年無項目支出預算。
    四、機關運行經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為82.2萬元,比上年增10.2萬元,增幅14.17%,原因是加強了非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹等危化品行業(yè)以及其他安全生產(chǎn)監(jiān)管要求。其中辦公費20萬元、郵電費7萬元、差旅費10萬元、會議費6萬元、福利費5萬元、日常維修費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元、公務用車運行維護費14.8萬元、公務接待12.8萬元、其他費用1.6萬元。
    五、“三公”經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為27.6萬元,與上年數(shù)相比減0.3萬元,減1.08%,原因是充分貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增要求。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出14.8萬元,與上年數(shù)相比減0.1萬元,減0.67%,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費14.8萬元;公務接待費支出12.8萬元,與上年數(shù)相比減0.2萬元,減1.54%。
    六、政府采購情況。2016年本部門未安排政府采購預算資金。
    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2016年本部門預計占有國有資產(chǎn)86.55萬元,其中:其中:公務車4臺65.76萬元,電腦、辦公家具等辦公設備20.79萬元。與上年相比預計增加約1萬元,增幅1.17%,主要原因是預計增加部分辦公桌椅。
    八、預算績效情況。2016年,我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域開展安全生產(chǎn)專項治理,工作目標:力爭全市不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,確保全市安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定(無具體項目預算),績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、國有資本經(jīng)營收支情況。2016年無國有資本經(jīng)營預算收支情況。
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
     

    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

    樂昌市安監(jiān)局2016年預算公開表格.xls

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