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    樂昌市安監(jiān)局2017年預算基本情況說明(補充公開)

    目 錄

     

    第一部分 部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關運行經費預算說明
    五、“三公”經費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋

     

    第二部分 部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
    部門預算基本情況說明

     

    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能。 2017年預算組成單位1個,是樂昌市安全生產監(jiān)督管理局,主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關安全生產工作的方針政策和法律法規(guī),組織指導協(xié)調和監(jiān)督全市安全生產行政執(zhí)法工作。指導協(xié)調全市安全生產工作,分析和預測全市安全生產形勢,發(fā)布全市安全生產信息,協(xié)調解決安全生產工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市有關部門和各鎮(zhèn)級安全生產工作,監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況,負責組織全市重大安全生產大檢查和專項督查,依法組織重大生產安全事故調查處理和辦理結案工作,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。內設機構有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產應急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室。
    (二)人員構成情況。樂昌市安監(jiān)局2017年現(xiàn)有編制人數18人,其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員14人(公務員11人,離退休人員1人;工勤2人)。
    (三)預算年度的主要工作任務。以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話,按照中央和省委省政府的決策部署,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,堅守安全生產“紅線”意識,強化“底線”思維,強化政府安全監(jiān)管和企業(yè)安全生產兩個主體責任的落實,強化非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域的安全生產專項治理,加大安全生產監(jiān)管和行政執(zhí)法力度,建立安全生產問責制,嚴肅事故處理,確保全市安全生產形勢進一步趨于好轉,爭取圓滿完成市委、市政府賦予市安監(jiān)局各項工作任務。
    二、收入預算說明
    2017年收入預算383.07萬元,比上年減少2.48萬元,減幅0.64%,主要原因:一是減少了用納入預算管理的非稅資金安排的撥款6萬元;二是安全監(jiān)管監(jiān)察專項資金增撥10萬元。其中:一般公共預算撥款383.07 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
    三、支出預算說明
    2017年支出預算383.07萬元,比上年減少2.48萬元,減幅0.64%,主要原因:一是減少了用納入預算管理的非稅資金安排的撥款6萬元;二是減少了“三公”經費列支預算;三是安全監(jiān)管監(jiān)察專項資金增撥10萬元。其中:一般公共預算撥款383.07 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一)基本支出預算383.07萬元,占預算撥款支出的100%,比上年減少2.48萬元,減幅0.64%,主要原因:一是減少了用納入預算管理的非稅資金安排的撥款6萬元;二是減少了“三公”經費列支預算;三是安全監(jiān)管監(jiān)察專項資金增撥10萬元。其中:工資福利支出96.33萬元、商品和服務支出75.04萬元、對個人和家庭的補助24.1萬元、其他支出(專職安全員工資)187.6萬元。
       (二)當年無項目支出預算。
    四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為75.04萬元,比上年減7.16萬元,減幅8.71%,原因是:為貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,減少“三公”經費預算11.1萬元。其中辦公費13.54萬元、郵電費7萬元、差旅費12萬元、會議費3萬元、福利費12萬元、日常維修費7萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元、公務用車運行維護費7萬元、公務接待9.5萬元、其他費用2萬元。
    五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為16.5萬元,與上年數相比減11.1萬元,減幅40.22%,原因是充分貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,“三公”經費只減不增。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出7萬元,與上年數相比減7.8萬元,減52.7%,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7萬元;公務接待費支出9.5萬元,與上年數相比減3.3萬元,減幅25.78%。
    六、政府采購情況。2017年本部門未安排政府采購預算資金。
    七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017年本部門預計占有國有資產84萬元,其中:公務車3臺52.73萬元,電腦、辦公家具等辦公設備31.27萬元。與上年相比預計減少2.55萬元,減幅2.95%,主要原因是上年處置汽車一輛,以及預算更換部分辦公桌椅和電腦設備。
    八、預算績效情況。2017年,我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域開展安全生產專項治理,工作目標:力爭全市不發(fā)生較大以上安全生產事故,確保全市安全生產形勢的穩(wěn)定(無具體項目預算),績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、國有資本經營收支情況。2017年無國有資本經營預算收支情況。
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

     

     

    4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。  

     
    樂昌市安監(jiān)局2017年預算公開表格.xls


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