目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構成1個,內設機構:人秘股、調研綜合股、督辦協(xié)調股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。
主要職能如下:
(一)督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。(二)負責市人民政府及辦公室的文電處理工作,起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件,負責市人民政府重大活動的組織安排。(三)組織開展調研,為市人民政府決策提供參考。(四)起草《政府工作報告》。(五)組織辦理人大代表議案,建議及政協(xié)提案。(六)協(xié)調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系,對有關問題提出處理意見。(七)收集報送政務、經(jīng)濟信息,協(xié)調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。(八)協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調、督促相關應急管理工作。
(九)管理市人民政府駐外機構,指導行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作。(十)負責外地在樂設置辦事機構的協(xié)調和服務工作。
(十一)辦理市人民政府領導同志交辦的其他事項。
樂昌市外事僑務局,在市人民政府辦公室掛牌。負責組織協(xié)調、監(jiān)督檢查僑務政策、法規(guī)的貫徹和實施等。樂昌市法制局,在市人民政府辦公室掛牌。負責審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件;負責市人民政府法律顧問事務等。樂昌市人民防空辦公室,在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執(zhí)行國家人民防空法律、法規(guī)和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設規(guī)范文件草案等。
(二)人員構成情況
2014年全年定編人數(shù)38人,其中:行政編制33人;事業(yè)編制5人。2014年年末實有人數(shù)35人,其中:實有在職行政人員31人,事業(yè)人員4人,離退休人員20人。
(三)預算年度的主要工作任務
根據(jù)市委、市政府的工作部署,圍繞市委市政府的中心工作,按照“運行高效、服務一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求,做好辦文辦會、調研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。
二、收入預算說明
2015年收入預算638.547萬元,其中:一般公共預算撥款638.547萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算638.55萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出638.55萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算464.62萬元,占預算撥款支出的73%。其中:工資福利支出217.65萬元,商品和服務支出119.50萬元,對個人和家庭的補助127.47萬元。
(二)項目支出預算173.93萬元,占預算撥款支出的27%。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年“三公”經(jīng)費預算為125萬元,與上年決算數(shù)相比減少9.3%。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出55萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費55萬元),公務接待費支出70萬元。