目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位1個,是財政差額補助的事業(yè)單位,主要職能是職能:1、負責市容市貌的監(jiān)管考核; 2、負責生活垃圾處理費征收; 3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有下設(shè)市容監(jiān)察隊、消毒衛(wèi)生殺蟲隊。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。
在編15人,臨工17人,退休85人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、負責市容市貌的監(jiān)管考核;
2、負責生活垃圾處理費征收;
3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;
4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算466.42萬元,比上年減181.79萬元,減幅28.04%,主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中:一般公共預(yù)算撥款466.42萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算466.42萬元,比上年減181.79萬元,減幅28.04%,主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出466.42萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算458.42萬元,占預(yù)算撥款支出的98.28%,比上年增8.62萬元,增1.88%,原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中:工資福利支出270.47萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對個人和家庭的補助172.95萬元。
(二)項目支出預(yù)算8萬元,占預(yù)算撥款支出的1.72%,與上年預(yù)算相比,比上年減190.41萬元,減少95.97%,原因是單位職能外包,確定新的職能。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為41.6萬元,減少37.6萬元,減少47.48%,原因是單位職能的減少。其中辦公6.5萬元、會議費2萬元、福利費6萬元、日常維修費10萬元、專用材料10萬元、辦公用房水費4.8萬元、電費1.5萬元、其他費用0.8萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是或與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元;公務(wù)接待費支出4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運輸工具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。
八、預(yù)算績效情況。無
九、國有資本經(jīng)營收支情況。無
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
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