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    2016年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開(補充公開)

    2016 年度樂昌市 城市建設管理監(jiān)察隊 預算公開 (補充公開)
     
    目  錄
     
    第一部分  部門預算基本情況說明
    一、部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關運行經(jīng)費預算說明
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分  部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能。
    201 6 年預算組成單位共 1 ,是樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊, 主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。 內(nèi)設機構 3個, 內(nèi)設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
    (二)人員構成情況。
    本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員14名,財政撥款工勤人員15名。
    (三) 預算年度的主要工作任務。
    監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
     
    二、收入預算說明
    2016 年收入預算178.45萬元,比上年增 43.02 萬元,增幅 32 %,主要原因 是新增公務員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加 。其中:一般公共預算撥款 178.45 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 0 萬元。
    三、支出預算說明
    2016 年支出預算 178.45 萬元,比上年增 45.84 萬元,增幅 35 %,主要原因是 新增公務員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加 , 其中:一般公共預算撥款安排支出 178.45 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出 0 萬元。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一) 基本支出預算 165.92 萬元,占預算撥款支出的 93% ,比上年增 37.81 萬元,增幅 30 %,原因是 工勤人員增加,新增一名公務員 。 其中: 工資福利支出136.29萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助18.63萬元。
    (二) 項目支出預算 12.53 萬元,占預算撥款支出的 7% ,與上年預算相比,比上年增 8.03 萬元,增長 18 %,原因是 新增 清理“牛皮癬”專項支出 , 非稅征收經(jīng)費 增多 。其中: 001清理“牛皮癬”專項支出5萬元 (主要用于清理大街小巷中的亂貼亂畫小廣告,上年沒有這項專項,是 2016年根據(jù)城市市容增加的專項 ;002非稅征收經(jīng)費6.53萬元。 主要用于補充日常公用經(jīng)費支出,財政下達任務比去年增加,所以經(jīng)費增加 );
    四、 機關運行經(jīng)費預算說明
    2016 年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為 23.53 萬元,比上年 減少 1.97 萬元, 8 %,原因是 其他其他交通費用支出、福利費無支出 。其中辦公 2.5 萬元、 水費 0.02萬元、 0.3 萬元、郵電費 0.28 萬元、 公務接待費 0.7萬元、 公務用車運行維護費 7.2 萬元、 勞務費5萬元、 其他商品 服務支出 7.53萬元 。
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    2016 年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為7.9萬元,與上年數(shù)相比 減少 1.1 萬元,減 12 %,原因是原因是 我隊貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格控制及減少公務接待支出 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年數(shù)相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,原因是 不存在 因公出國(境)支出;公務用車購置及運行維護支出7.2萬元 與上年數(shù)相比減 0.3 萬元,減 4 %,原因是 嚴格控制公務用車支出 ,其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 7.2 萬元);公務接待費支出 0.7 萬元,與上年數(shù)相比減 0.8 萬元,減 53 %,原因是 嚴格控制公務接待費支出。
    六、政府采購情況
    2016 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年數(shù)相比增(減) 0 元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0 萬元,服務類采購 0 萬元。
    七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
    2016 年本部門占有國有資產(chǎn) 47.87萬元,主要為單位固定資產(chǎn)(由辦公座椅、辦公設備、執(zhí)勤車輛、執(zhí)勤電瓶車 分布構成 、主要 有通用設備共 13.88萬元,家具、用具、裝具及動植物共0.74萬元,執(zhí)勤車輛4輛共33.25萬元,2016年暫無固定資產(chǎn)增加 。主要實物資產(chǎn) 47.87萬元,無其他變動情況 。
    八、 預算績效情況
    201 6 年,主要工作目標有:完成 整治城市六亂 1 項工作,實施 1 個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、 國有資本經(jīng)營收支情況
    收入 0 ,支出 0 。
     
    十、專業(yè)名詞解釋。
    1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
    5.清理“牛皮癬”專項:即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
     
     
    樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊
                                       2018年3月30日



    2016年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開表格(補充公開).xls

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