2016
年度樂昌市
城市建設管理監(jiān)察隊
預算公開
(補充公開)
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
201
6
年預算組成單位共
1
個
,是樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊,
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。 內(nèi)設機構
3個,
內(nèi)設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)人員構成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員14名,財政撥款工勤人員15名。
(三)
預算年度的主要工作任務。
監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預算說明
2016
年收入預算178.45萬元,比上年增
43.02
萬元,增幅
32
%,主要原因
是新增公務員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加
。其中:一般公共預算撥款
178.45
萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)
0
萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算
178.45
萬元,比上年增
45.84
萬元,增幅
35
%,主要原因是
新增公務員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加
,
其中:一般公共預算撥款安排支出
178.45
萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算
165.92
萬元,占預算撥款支出的
93%
,比上年增
37.81
萬元,增幅
30
%,原因是
工勤人員增加,新增一名公務員
。
其中:
工資福利支出136.29萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助18.63萬元。
(二)
項目支出預算
12.53
萬元,占預算撥款支出的
7%
,與上年預算相比,比上年增
8.03
萬元,增長
18
%,原因是
新增
清理“牛皮癬”專項支出
,
非稅征收經(jīng)費
增多
。其中:
001清理“牛皮癬”專項支出5萬元
(主要用于清理大街小巷中的亂貼亂畫小廣告,上年沒有這項專項,是
2016年根據(jù)城市市容增加的專項
)
;002非稅征收經(jīng)費6.53萬元。
(
主要用于補充日常公用經(jīng)費支出,財政下達任務比去年增加,所以經(jīng)費增加
);
四、
機關運行經(jīng)費預算說明
2016
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為
23.53
萬元,比上年
減少
1.97
萬元,
減
幅
8
%,原因是
其他其他交通費用支出、福利費無支出
。其中辦公
2.5
萬元、
水費
0.02萬元、
電
費
0.3
萬元、郵電費
0.28
萬元、
公務接待費
0.7萬元、
公務用車運行維護費
7.2
萬元、
勞務費5萬元、
其他商品
和
服務支出
7.53萬元
。
五、“三公”經(jīng)費預算說明
2016
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為7.9萬元,與上年數(shù)相比
減少
1.1
萬元,減
少
12
%,原因是原因是
我隊貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格控制及減少公務接待支出
。按具體項目分,因公出國(境)支出
0
萬元,與上年數(shù)相比增(減)
0
萬元,增(減)
0
%,原因是
不存在
因公出國(境)支出;公務用車購置及運行維護支出7.2萬元
,
與上年數(shù)相比減
少
0.3
萬元,減
少
4
%,原因是
嚴格控制公務用車支出
,其中公務用車購置
0
萬元,公務用車運行維護費
7.2
萬元);公務接待費支出
0.7
萬元,與上年數(shù)相比減
少
0.8
萬元,減
53
%,原因是
嚴格控制公務接待費支出。
六、政府采購情況
2016
年本部門安排政府采購預算
0
萬元,與上年數(shù)相比增(減)
0
元,增(減)
0
%,其中:貨物類采購
0
萬元,工程類采購
0
萬元,服務類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
2016
年本部門占有國有資產(chǎn)
47.87萬元,主要為單位固定資產(chǎn)(由辦公座椅、辦公設備、執(zhí)勤車輛、執(zhí)勤電瓶車
分布構成
)
、主要
有通用設備共
13.88萬元,家具、用具、裝具及動植物共0.74萬元,執(zhí)勤車輛4輛共33.25萬元,2016年暫無固定資產(chǎn)增加
。主要實物資產(chǎn)
為
47.87萬元,無其他變動情況
。
八、
預算績效情況
201
6
年,主要工作目標有:完成
整治城市六亂
等
1
項工作,實施
1
個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況
收入
0
,支出
0
。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
5.清理“牛皮癬”專項:即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊
2018年3月30日
2016年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開表格(補充公開).xls