2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員14名,財政撥款工勤人員15名。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入決算說明
年收入決算147.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款147.84萬元。
三、支出決說明
年支出決算147.84萬元,其中:財政撥款安排支出147.84萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算142.08萬元,占財政撥款支出的96%。其中:工資福利支出104.48萬元,商品和服務(wù)支出24.57萬元,對個人和家庭的補助13.03萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共142.08萬元,具體情況如下;
1.社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元,比上年預(yù)算增加0.55萬元,主要原因是:工資調(diào)整。主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出3.69萬元,與上年決算相同。主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元,比上年決算增加8.29萬元,主要原因是:工勤人員經(jīng)費增加,新增一名公務(wù)員。主要支出項目有城管執(zhí)法。
(二)項目支出決算5.73萬元,占財政撥款支出的4%,與上年決算相比增長2%。其中:001項目4.5萬元,主要用于非稅征收經(jīng)費;002項目1.23萬元,主要用于公務(wù)交通補貼。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.19萬元,與上年決算數(shù)相比減少23%,減少的原因是嚴格控制經(jīng)費支出。
具體情況如下:
1.不存在因公出國(境)費情況。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出5.84萬元,主要包括:公務(wù)車保有量4輛,全年運行費支出5.84萬元,平均每輛1.46萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.35萬元,主要用于公務(wù)接待及加班工作餐。
五、部門決算表 城監(jiān)隊-2015樂昌市部門決算公開表格.xls
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