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    2017年度樂昌市國土資源局部門決算公開

     
    目 錄
     
     
    第一部分 樂昌市國土資源局概況
    一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    二、部門主要職責(zé)
    第二部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算表
    一、部門收支決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        第三部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算情況說明
       
        第四部分 名詞解釋
     
     
     
    第一部分   樂昌市國土資源局概況
    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室,下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等六個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
    2017 年決算由上述31個股室、中心、隊、所組成,共1個決算單位。
    (二)部門主要職責(zé)
    樂昌市國土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有:1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草規(guī)范性文件并組組實施;2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任;3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任;5、組織實施地籍管理工作;6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作;7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作;8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作;9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作;10、不動登記、不動產(chǎn)信息化建設(shè)及不動產(chǎn)檔案管理;11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
     
    第二部分 樂昌市國土資源局2017年決算報表
    樂昌市國土資源局應(yīng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。具體見附表
     
    第三部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算情況說明
    一、2017年收入決算總體情況說明
    (一)年度收入總體情況
    樂昌市國土資源局2017年度總收入13128.22萬元,其中財政撥款收入13128.22萬元,比上年增加1755.83萬元,增加15.44%。主要是增加了耕地占用稅資金的收付。
    (二)年度支出總體情況
    樂昌市國土資源局2017年度總支出13128.22萬元,其中財政撥款支出13128.22萬元,比上年增加1755.83萬元,增長15.44%。主要是增加了耕地占用稅資金的收付。其中:
    1 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9949.04萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理及耕地占用稅,比上年決算增加666.34萬元,增長7.18%,主要原因是加大了對征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理力度及上繳耕地占用稅。
    2 、國土海洋氣象等支出2746.73萬元,比上年決算數(shù)增加839.87萬元,增長44.04%。主要原因是加大了對征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理力度及上繳耕地占用稅。
    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財政撥款收入說明
    樂昌市國土資源局2017年度總收入13128.22萬元,其中財政撥款收入13128.22萬元,比年初預(yù)算增加10242.79元,增長354.98%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項目及耕地占用稅的撥款收入。其中:一般公共預(yù)算財政撥款8067.18萬元,比年初預(yù)算增加5406.75萬元,增長203.23%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入比年初預(yù)算增加4836.04萬元,增長2149.35%,主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項目及耕地占用稅的撥款收入。
    (二)2017年度財政撥款支出說明
    樂昌市國土資源局2017年度總支出13128.22萬元,其中財政撥款支出13128.22萬元,比年初預(yù)算增加10242.79元,增長354.98%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項目及耕地占用稅的撥款收入。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出8067.18萬元,比年初預(yù)算增加5406.75萬元,增長203.23%;政府性基金預(yù)算財政撥款支出比年初預(yù)算增加4836.04萬元,增長2149.35%,主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項目及耕地占用稅的撥款收入。
    從功能科目看,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)、國土海洋氣象(類)國土資源事務(wù)(款)分別支出9949.04萬元、2746.73萬元,主要用于行政運行、事業(yè)運行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護(hù)、土地開發(fā)、整理、儲備及其耕地占用稅等主要方面。
    三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
    樂昌市國土資源局2017年度“三公”財政撥款支出決算為32.87萬元,完成預(yù)算39萬的84.28%。其中因公出國費支出決算為0元,預(yù)算為0元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為15.62萬元,完成預(yù)算16萬元的97.63%;公務(wù)接待費支出決算為17.25萬元,完成預(yù)算23萬元的75%。2017年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)少于預(yù)算數(shù),是因為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有較大節(jié)約。
    與上年度相比2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.63萬元,下降9.95%。其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比上年減少2.38萬元,下降13.222%;公務(wù)接待費支出決算比上年減少1.25萬元,下降6.76%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。
    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15.62萬元,占47.52%,公務(wù)接待費支出17.25萬元,占52.48%。具體情況如下:
    1 、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15.62萬元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為9輛,主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)等方面巡查及業(yè)務(wù)的開展。
    2 、公務(wù)接待費支出17.25萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。2017年本部門國內(nèi)接待共372批次,3019人次。如與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農(nóng)田保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、打非、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
    四、其他重要事項的情況說明
    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2017 年本部門運行經(jīng)費支出149.15萬元,比上年減少317.06萬元,減幅68.01%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出、業(yè)務(wù)類經(jīng)常性項目如年度土地供應(yīng)計劃、土地變更調(diào)查等項目的勞務(wù)費及委托業(yè)務(wù)費等不再列入本科目支出等。
    (二)政府采購支出情況說明
    2017 年本部門政府采購預(yù)算82.13萬元,其中服務(wù)類政府采購支出60萬元,貨物類政府采購22.13萬元。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    2017 年度本單位辦公用房11355.99平方,價值1811.71萬元,車輛保有9輛,價值160.92萬元,其他固定資產(chǎn)6041311.05元,均為自用。
    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況
    2017 年根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局對本年度的9一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評,涉級金額116.7萬元,從評價情況來看,這9個項目開展情況較為理想,達(dá)到了預(yù)期目的。
    第四部分    名詞解釋
    1. 城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤:依據(jù)土地利用整體規(guī)劃,將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項目區(qū),通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施,在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上,最終實現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加,耕地面積不減少,質(zhì)量不降低,城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
    2. 一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    3. 機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
    4. “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    附件:樂昌市國土資源局2017年部門決算表1-8

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