目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室,下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
樂昌市國土資源局2016年預算由上述31股室、中心、隊、所組成,共1個預算單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草規(guī)范性文件并組組實施;2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任;3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;4、承擔耕地保護的責任;5、組織實施地籍管理工作;6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作;7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作;8、負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災害防治工作;9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作;10、不動產(chǎn)登記;11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個,其中行政編制77個,事業(yè)編制52個,年未在職實有人數(shù)為98人,退休人員23人。
(三)預算年度的主要工作任務
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,為樂昌市經(jīng)濟發(fā)展提供用地保障,為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用;堅持厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴控“三公”經(jīng)費支出。
(四)樂昌市國土資源局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算60386203元,其中:一般公共預算撥款41093703元,比上年增18483369元,增幅81.75%,原因是新安排了政府融資和利息還款、災毀農(nóng)田墾復、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護等較大項目的支出;基金預算撥款19292500元,上一年度沒有基金預算安排。
三、支出預算說明
2018
年支出預算60386203元,其中:一般公共預算撥款安排支出41093703元,基金預算撥款安排支出19292500元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算15421913元,占一般公共預算撥款支出的37.53%,比上年增加5787289元,增幅60.07%,原因是增加了工資福利、政府融資利息。其中:債務利息支出4000000,往年無此預算安排。
(二)項目支出預算44964290元,占預算撥款支出的74.46%,與上年預算相比,增加246.53%,原因是16年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護補助資金、新安排了政府融資和利息還款、災毀農(nóng)田墾復、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護等較大項目的支出。其中:政府融資還本13292500元,還本利息4000000元。
四、機關運行經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為2992146元,比上年減少382854萬元,下降11.34%,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控支出。其中辦公費540000萬元、差旅費160000元、福利費0元、日常維修費120000元、專用材料0萬元、辦公用房水費70000元、電費110000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務用車運行維護費320000元,公務接待費280000元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明
2016
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為600000元,與上年數(shù)相比,減少220000,下降26.83%。按資金來源分,財政撥款60萬元,其他撥款0元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出420000元(其中公務用車購置0元,公務用車運行維護費420000元),公務接待費支出180000元。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控公務接開支及標準,嚴禁公車私用。
六、政府采購情況
2016
年本部門政府采購預算2048000元,比上一年度增加了1219400元,增長147.16%,其中貨物類采購372860元,工程類采購1515140元,服務類采購160000元。
七、國有資產(chǎn)占有情況
2016
年度本預算單位資產(chǎn)共2598.89萬元,其中辦公用房11355.99平方米,價值1811.71萬元,車輛價值160.92萬元,其他資產(chǎn)626.26萬元,均為自用。
八、預算績效情況
2016
年,主要工作目標有:完成2016年用地供應計劃編制等10項工作,實施10個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
。
收入0元,支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤:依據(jù)土地利用整體規(guī)劃,將擬整理復墾為耕地的農(nóng)村建設用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項目區(qū),通過建新拆舊和土地整理復墾等措施,在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎上,最終實現(xiàn)建設用地總理不增加,耕地面積不減少,質(zhì)量不降低,城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
2.
一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
3.
部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
4.
機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
5.
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
2016樂昌市部門預算公開表.xls