目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂(lè)昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室,下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等6個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2018年預(yù)算由上述31股室、中心、隊(duì)、所組成,共1個(gè)預(yù)算單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施;2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任;3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任;5、組織實(shí)施地籍管理工作;6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地工作;7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作;8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作;9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作;10、不動(dòng)產(chǎn)登記;11、承辦樂(lè)昌市人民政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位共有編制130個(gè),其中行政編制78個(gè),事業(yè)編制52個(gè),年未在職實(shí)有人數(shù)為97人,退休人員23人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,為樂(lè)昌市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供用地保障,為全市耕地占補(bǔ)平衡發(fā)揮積極作用;堅(jiān)持厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(四)樂(lè)昌市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018
年收入預(yù)算1846.1223萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1616.1223萬(wàn)元,比上年增302.1731萬(wàn)元,增幅23%,原因是新開(kāi)展或延續(xù)開(kāi)展包括土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善與永久基本農(nóng)田劃定工作、人員工資福利提高等;基金預(yù)算撥款等230萬(wàn)元,比上年增加5萬(wàn)元,增幅2.2%,原因是開(kāi)展了耕地占補(bǔ)平衡承諾提質(zhì)改造工作。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018
年支出預(yù)算1846.1223萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1616.1223萬(wàn)元,基金預(yù)算撥款安排支出230萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預(yù)算1421.1023萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的77.98%,比上年增加205.3873萬(wàn)元,增幅16.89%,原因是增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(如土地交易印花稅)及增加了工資福利。其中:工資福利支出856.0018萬(wàn),增加148.2672萬(wàn)元,增幅為20.95%,原因是增加了工資及福利。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算195.02萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的10.56%,與上年預(yù)算相比,減少88.32%,原因是17年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金。其中:城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目110萬(wàn)元,主要用于北鄉(xiāng)等鎮(zhèn)第二、三批項(xiàng)目工程款(質(zhì)保金),比上年125萬(wàn)減少15萬(wàn);2014年批次用地耕地占補(bǔ)平衡承諾提質(zhì)改造項(xiàng)目120萬(wàn)元,資金主要用于提升耕地質(zhì)量等級(jí),上年度無(wú)此項(xiàng)目。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3182000元,比上年增加1758200元,增長(zhǎng)123.49%,主要是2018年工資水平較2017年有一定的提升且因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)有較大增加。其中辦公費(fèi)27.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、福利費(fèi)0元、日常維修費(fèi)3萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)16萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39萬(wàn)元,與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分,財(cái)政撥款39萬(wàn)元,其他撥款0元;按具體項(xiàng)目分,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出16萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)支出23萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)情況
2018
年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元,包括檔案密集柜45.5萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2018
年度本預(yù)算單位資產(chǎn)共2598.89萬(wàn)元,其中辦公用房11355.99平方米,價(jià)值1811.71萬(wàn)元,車(chē)輛價(jià)值160.92萬(wàn)元,其他資產(chǎn)626.26萬(wàn)元,均為自用。
八、預(yù)算績(jī)效情況
2018
年,主要工作目標(biāo)有:完成土地利用總體規(guī)劃調(diào)整與永久基本農(nóng)田劃定11項(xiàng)工作,實(shí)施11個(gè)項(xiàng)目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
。
收入0元,支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤:依據(jù)土地利用整體規(guī)劃,將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū),通過(guò)建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施,在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類(lèi)土地面積平衡的基礎(chǔ)上,最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加,耕地面積不減少,質(zhì)量不降低,城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
部門(mén)預(yù)算:指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃,涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
4.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(mén)(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
詳情請(qǐng)見(jiàn)附件:《樂(lè)昌市國(guó)土資源局2018年度預(yù)算表》