目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
本單位是參照公務員管理法事業(yè)單位,主管部門是韶關市社會保險服務管理局。單位內設人秘股、社會保險關系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇管理股、社會保險稽核監(jiān)督股、計劃財務股等7個股室。單位主要負責經辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保,公務員醫(yī)療補助費和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費相應險種項目待遇的審核和支付、服務、管理;負責對社會保險定點醫(yī)療機構和定點藥店提供的社會保險醫(yī)療服務進行管理和檢查監(jiān)督;負責全市社會保險信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析及依法公布;負責管理全市參保人員社會保險個人賬戶和社會保險檔案;負責享受長期待遇的社會保險參保人及供養(yǎng)對象生存狀況審驗等等。
(二)人員構成情況
本單位人員編制31人,在編干部職工29人,實有人員29人,退休6人。
(三)預算年度的主要工作任務
以科學發(fā)展為指導,深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會及省委十一屆三次、四次、五次、六次全會精神,按照中央、省、韶關市政府的決策部署,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關社會保險方針、政策,做好養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險業(yè)務的經辦工作。
二、收入預算說明
2016年收入預算21648.99 萬元,其中:一般公共預算撥款21648.99萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算21648.99萬元,其中:財政撥款安排支出21648.99萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分:基本支出預算273.20萬元,占財政撥款支出的1.26%。其中:工資福利支出186.04萬元,對個人和家庭的補助56.16萬元,商品和服務支出31萬元;項目支出預算21375.79萬元,占財政撥款支出的98.74%,主要支出項目為財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出以及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險支出。
四、“三公”經費預算說明
2016年“三公”經費預算為18萬元,與上年預算數(shù)相比無增減變動。資金來源均為財政撥款;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出7.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7.5萬元),公務接待費支出10.5萬元。